Powered by Smartsupp
Skip to main content

KSeF 2.0 i zmiany w VAT 2025 - 2026. Jak przygotować firmę na nowe obowiązki.

Termin: 29.09.2025 - 01.10.2025
Cena: 3090.00 +VAT
Miejsce: Sopot
Hotel Haffner*****
ul. Haffnera 59

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie uczestników do nadchodzących zmian w zakresie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF 2.0) oraz przepisów VAT na lata 2025–2026. Szkolenie ma pomóc w zrozumieniu nowych obowiązków, zaplanowaniu zmian w procesach księgowych, finansowych oraz IT, a także we wdrożeniu bezpiecznych procedur, które pozwolą uniknąć błędów, sankcji i niepotrzebnych kosztów.
________________________________________
Uczestnik szkolenia po spotkaniu będzie wiedział:
✅ Jakie są konkretne terminy i etapy wdrażania KSeF 2.0.
✅ Jak przygotować organizację do korzystania z KSeF w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.
✅ Jakie zmiany w VAT od 2025 i 2026 r. wpływają na rozliczenia podatkowe.
✅ Jak zmieni się fakturowanie, rozliczanie korekt i odliczanie VAT.
✅ Jakie są nowe ryzyka i obowiązki w przypadku błędów lub braku dostosowania systemów.
✅ Jakie przywileje i uproszczenia wynikają ze stosowania KSeF.

 

Dzień 1: KSeF 2.0 – obowiązki, harmonogram, wpływ na podatników:

I. Wprowadzenie do KSeF 2.0 – nowa rzeczywistość fakturowania:
  • Geneza zmian: projekt z 11 kwietnia 2025 r.
  • Kogo i od kiedy obowiązuje KSeF obowiązkowy?
  • Terminy dla podatników czynnych i zwolnionych z VAT
  • Terminy dla branż szczególnych – rolnicy, VAT_RR
II. Harmonogram KSeF 2.0 – najważniejsze daty:
  • Czerwiec 2025 r.:- Nowa struktura logiczna FA(3), Specyfikacja API KSeF 2.0.2
  • Listopad 2025 r. - Pobieranie certyfikatów wystawcy
  • Kwiecień 2026 r. - Faktury VAT_RR i korekty
III. Nowości i udogodnienia w KSeF 2.0:
  • Faktury konsumenckie z QR kodem
  • Samoidentyfikacja po numerze VAT
  • Uwzględnienie podatników wykluczonych cyfrowo
  • Tryby offline (w tym tryb ciągły)
  • Nowa struktura załączników – jak zgłosić chęć korzystania?
  • Numery EX, aplikacja mobilna
IV. Podatkowe aspekty KSeF – skutki praktyczne:
  • Proces wystawiania, walidacji i przesyłania faktur
  • Data wystawienia a obowiązek podatkowy
  • Kursy walut i terminy
  • UPO i przypadki odrzucenia
V. KSeF a inne dokumenty i obowiązki:
  • Faktury zaliczkowe, paragony, bilety, autostrady
  • Odroczenie dla kas fiskalnych (faktury uproszczone)
  • Anulowanie faktur i załączniki
Dzień 2: VAT 2025–2026, korekty, sankcje i interpretacje:
 
VI. Zmiany legislacyjne w VAT – obowiązki i ryzyka:
  • Nowe sankcje w kontrolach celno-skarbowych
  • Możliwość składania deklaracji VAT/CIT po rozpoczęciu kontroli
  • Vacatio legis dla niekorzystnych zmian – 6 miesięcy
  • Zmiany stawek VAT od kwietnia 2025 r.
  • Podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego (2026)
VII. Procedura SME (od 2025 r.):
  • Zasady liczenia limitów
  • Transgraniczna działalność – rejestracja, numer specjalny
  • Kwartalne informacje, właściwość urzędów
  • Korekty VAT naliczonego
  • Nowe zasady fakturowania
  • Terminy i okresy przejściowe
VIII. Usługi transgraniczne i system kaucyjny:
  • Miejsce świadczenia usług (online, wydarzenia)
  • System kaucyjny od 1 października 2025 r.
  • Nowe definicje i opodatkowanie zwrotnych opakowań
  • Dokumentacja i rozliczenia
IX. Korekty, duplikaty i noty korygujące w KSeF:
  • Korekty w i poza KSeF
  • Zasady korekt in minus/in plus
  • Likwidacja not korygujących
  • Nowe zasady dla duplikatów
X. Przywileje i sankcje w systemie KSeF:
  • Zwolnienie z zapewnienia autentyczności i integralności
  • Szybszy zwrot VAT – 40 dni
  • Brak obowiązku JPK_FA i przechowywania przez 10 lat
  • Ułatwienia przy korektach in minus
  • Sankcje za brak przesłania faktury do KSeF
XI. Aktualności i interpretacje:
  • Faktury bez zgody pracodawcy
  • VAT jako zabezpieczenie
  • Wykreślenie podatnika – aspekty techniczne
  • Pojazdy prywatne a VAT
  • HUB paragonowy
  • Najnowsze objaśnienia MF i uchwały NSA


Janusz Pietrzykowski
Doradca podatkowy, specjalizuje się w zakresie podatków pośrednich i bezpośrednich. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Urzędzie Kontroli Skarbowej oraz w Spółce Doradztwa Podatkowego Ernst & Young w charakterze doradcy podatkowego na stanowisku kierownika sekcji. Obecnie prowadzi własną kancelarię podatkową.

Koszt udziału w szkoleniu 3 090 zł/os. + 23 VAT.

Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych cena bez VAT.
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

W cenie szkolenia z zakwaterowaniem zapewniamy:

  • uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe przesłane elektronicznie,
  • pełne wyżywienie (od obiadokolacji w dniu 29.09 do obiadu w dniu 1.10),
  • zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych (istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkową dopłatą 420 zł/netto/),
  • nielimitowany wstęp do strefy saun, basenu oraz fitness.
Koszt udziału w dwóch dniach szkolenia (bez zakwaterowania) -  1 520 zł/os+23% VAT
Koszt udziału w wybranym dniu szkolenia (bez zakwaterowania) -  790 zł/os+23% VAT

Cena  szkolenia (bez zakwaterowania) obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch.

Informacje o hotelu: Hotel Haffner*****SOPOT

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:


Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu”, ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej.   

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
29.09.2025 - 01.10.2025 Sopot 4934725 3090.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

KSeF 2.0 i zmiany w VAT 2025 - 2026. Jak przygotować firmę na nowe obowiązki.

Termin: 29.09.2025 - 01.10.2025
Cena: 3090.00 +VAT
Miejsce: Sopot

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie uczestników do nadchodzących zmian w zakresie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF 2.0) oraz przepisów VAT na lata 2025–2026. Szkolenie ma pomóc w zrozumieniu nowych obowiązków, zaplanowaniu zmian w procesach księgowych, finansowych oraz IT, a także we wdrożeniu bezpiecznych procedur, które pozwolą uniknąć błędów, sankcji i niepotrzebnych kosztów.
________________________________________
Uczestnik szkolenia po spotkaniu będzie wiedział:
✅ Jakie są konkretne terminy i etapy wdrażania KSeF 2.0.
✅ Jak przygotować organizację do korzystania z KSeF w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.
✅ Jakie zmiany w VAT od 2025 i 2026 r. wpływają na rozliczenia podatkowe.
✅ Jak zmieni się fakturowanie, rozliczanie korekt i odliczanie VAT.
✅ Jakie są nowe ryzyka i obowiązki w przypadku błędów lub braku dostosowania systemów.
✅ Jakie przywileje i uproszczenia wynikają ze stosowania KSeF.

 



Program

Dzień 1: KSeF 2.0 – obowiązki, harmonogram, wpływ na podatników:

I. Wprowadzenie do KSeF 2.0 – nowa rzeczywistość fakturowania:
  • Geneza zmian: projekt z 11 kwietnia 2025 r.
  • Kogo i od kiedy obowiązuje KSeF obowiązkowy?
  • Terminy dla podatników czynnych i zwolnionych z VAT
  • Terminy dla branż szczególnych – rolnicy, VAT_RR
II. Harmonogram KSeF 2.0 – najważniejsze daty:
  • Czerwiec 2025 r.:- Nowa struktura logiczna FA(3), Specyfikacja API KSeF 2.0.2
  • Listopad 2025 r. - Pobieranie certyfikatów wystawcy
  • Kwiecień 2026 r. - Faktury VAT_RR i korekty
III. Nowości i udogodnienia w KSeF 2.0:
  • Faktury konsumenckie z QR kodem
  • Samoidentyfikacja po numerze VAT
  • Uwzględnienie podatników wykluczonych cyfrowo
  • Tryby offline (w tym tryb ciągły)
  • Nowa struktura załączników – jak zgłosić chęć korzystania?
  • Numery EX, aplikacja mobilna
IV. Podatkowe aspekty KSeF – skutki praktyczne:
  • Proces wystawiania, walidacji i przesyłania faktur
  • Data wystawienia a obowiązek podatkowy
  • Kursy walut i terminy
  • UPO i przypadki odrzucenia
V. KSeF a inne dokumenty i obowiązki:
  • Faktury zaliczkowe, paragony, bilety, autostrady
  • Odroczenie dla kas fiskalnych (faktury uproszczone)
  • Anulowanie faktur i załączniki
Dzień 2: VAT 2025–2026, korekty, sankcje i interpretacje:
 
VI. Zmiany legislacyjne w VAT – obowiązki i ryzyka:
  • Nowe sankcje w kontrolach celno-skarbowych
  • Możliwość składania deklaracji VAT/CIT po rozpoczęciu kontroli
  • Vacatio legis dla niekorzystnych zmian – 6 miesięcy
  • Zmiany stawek VAT od kwietnia 2025 r.
  • Podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego (2026)
VII. Procedura SME (od 2025 r.):
  • Zasady liczenia limitów
  • Transgraniczna działalność – rejestracja, numer specjalny
  • Kwartalne informacje, właściwość urzędów
  • Korekty VAT naliczonego
  • Nowe zasady fakturowania
  • Terminy i okresy przejściowe
VIII. Usługi transgraniczne i system kaucyjny:
  • Miejsce świadczenia usług (online, wydarzenia)
  • System kaucyjny od 1 października 2025 r.
  • Nowe definicje i opodatkowanie zwrotnych opakowań
  • Dokumentacja i rozliczenia
IX. Korekty, duplikaty i noty korygujące w KSeF:
  • Korekty w i poza KSeF
  • Zasady korekt in minus/in plus
  • Likwidacja not korygujących
  • Nowe zasady dla duplikatów
X. Przywileje i sankcje w systemie KSeF:
  • Zwolnienie z zapewnienia autentyczności i integralności
  • Szybszy zwrot VAT – 40 dni
  • Brak obowiązku JPK_FA i przechowywania przez 10 lat
  • Ułatwienia przy korektach in minus
  • Sankcje za brak przesłania faktury do KSeF
XI. Aktualności i interpretacje:
  • Faktury bez zgody pracodawcy
  • VAT jako zabezpieczenie
  • Wykreślenie podatnika – aspekty techniczne
  • Pojazdy prywatne a VAT
  • HUB paragonowy
  • Najnowsze objaśnienia MF i uchwały NSA


Prowadzący

Janusz Pietrzykowski
Doradca podatkowy, specjalizuje się w zakresie podatków pośrednich i bezpośrednich. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Urzędzie Kontroli Skarbowej oraz w Spółce Doradztwa Podatkowego Ernst & Young w charakterze doradcy podatkowego na stanowisku kierownika sekcji. Obecnie prowadzi własną kancelarię podatkową.

Informacje dodatkowe

Koszt udziału w szkoleniu 3 090 zł/os. + 23 VAT.

Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych cena bez VAT.
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

W cenie szkolenia z zakwaterowaniem zapewniamy:

  • uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe przesłane elektronicznie,
  • pełne wyżywienie (od obiadokolacji w dniu 29.09 do obiadu w dniu 1.10),
  • zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych (istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkową dopłatą 420 zł/netto/),
  • nielimitowany wstęp do strefy saun, basenu oraz fitness.
Koszt udziału w dwóch dniach szkolenia (bez zakwaterowania) -  1 520 zł/os+23% VAT
Koszt udziału w wybranym dniu szkolenia (bez zakwaterowania) -  790 zł/os+23% VAT

Cena  szkolenia (bez zakwaterowania) obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch.

Informacje o hotelu: Hotel Haffner*****SOPOT

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:


Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu”, ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej.   

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).