Powered by Smartsupp
Skip to main content

KSeF i VAT 2025 w praktyce – nowe obowiązki, zmiany w rozliczeniach i przygotowanie do rewolucji podatkowej. Promocja: Skorzystaj z oferty!

Termin: 09.06.2025 - 11.06.2025
Cena: 2690.00 zł 2490 zł
Miejsce: Augustów
Hotel **** Warszawa SPA and Resort
ul. Zdrojowa 1

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami w podatku VAT obowiązującymi od 2025 roku, ze szczególnym uwzględnieniem elementów podatkowych związanych z wdrożeniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę na temat nowych obowiązków, planowanych uproszczeń oraz możliwych sankcji za błędy w e-fakturowaniu. Szkolenie obejmie także przegląd zmian z lat ubiegłych oraz ich wpływ na bieżące rozliczenia. Omówione zostaną również problemy interpretacyjne i praktyczne wyzwania związane z KSeF.

Uczestnicy:

  • uzyskają wiedzę na temat kluczowych modyfikacji w przepisach VAT, KSeF,
  • dowiedzą się, jak zmiany wpływają na rozliczenia i strategie podatkowe firm,
  • poznają praktyczne sposoby dostosowania działalności do nowych regulacji,
  • otrzymają wskazówki dotyczące bezpiecznego wdrażania zmian w organizacji,
  • będą mogli przedyskutować wątpliwości i problemy z zakresu stosowania przepisów w praktyce.

Promocja specjalna:
Tylko do 16 maja 2025 r. obowiązuje cena promocyjna: 2 490 zł + VAT
Dodatkowo – voucher SPA w hotelu GRATIS dla uczestników zgłoszonych w terminie!

Miejsce szkolenia:
Hotel Warszawa w Augustowie – komfortowe warunki, malownicza lokalizacja i idealne warunki do nauki oraz odpoczynku.

 

 

VAT 2025 w praktyce – KSeF, nowe obowiązki i bieżące zmiany w rozliczeniach podatku:

1. Wprowadzenie do zmian w VAT 2025 – kierunki legislacyjne i cele reformy:
  • Omówienie najnowszych regulacji krajowych i unijnych dotyczących VAT
  • Cele wdrażanych zmian w kontekście uszczelnienia i automatyzacji rozliczeń
  • Harmonogram zmian: obowiązkowy KSeF i inne planowane nowelizacje
  • Przegląd dokumentów źródłowych (ustawy, projekty, objaśnienia MF)
2. Obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF) – podstawy prawne i zakres stosowania:
  • Definicja faktury ustrukturyzowanej i dokumentów objętych KSeF
  • Zakres podmiotowy objęcia obowiązkiem KSeF – kto i kiedy musi stosować
  • Zwolnienia i wyjątki od obowiązku e-fakturowania
  • Pojęcie „technicznego braku dostępności” KSeF i zasady awaryjne
3. Wystawianie i odbieranie faktur w KSeF – aspekty podatkowe:
  • Zasady wystawiania faktur przez podatników i pełnomocników
  • Moment wystawienia i odebrania faktury – skutki dla obowiązku podatkowego
  • Nowe zasady uznawania faktur za doręczone
  • Praktyczne problemy związane z brakiem zgody odbiorcy
4. Faktury korygujące w systemie KSeF – nowe obowiązki:
  • Wystawianie faktur korygujących in plus i in minus – zmiany w dokumentowaniu
  • Warunki uznania korekty VAT – zgoda odbiorcy a nowy tryb
  • Korygowanie faktur zaliczkowych i końcowych
  • Przechowywanie i dostęp do korekt w systemie KSeF
5. Obieg dokumentów i integracja z systemami księgowymi:
  • Integracja KSeF z programami księgowymi – wymagania techniczne
  • Wyzwania przy wdrażaniu KSeF w mikro i małych firmach
  • Rejestry VAT i JPK_V7 w świetle danych z KSeF
  • Audyt przygotowania do KSeF – checklista wdrożeniowa
6. Nowe zasady odliczania VAT i moment powstania obowiązku podatkowego:
  • Zmiany w ustalaniu daty otrzymania faktury w KSeF
  • Moment odliczenia VAT – nowe reguły
  • Wpływ KSeF na zasady ujmowania korekt
  • Ryzyka i błędy w księgowaniu na podstawie e-faktur
7. Planowane zmiany w przepisach VAT niezwiązane bezpośrednio z KSeF:
  • Zmiany w zakresie stawek VAT – uproszczenia i aktualizacje
  • Nowe zwolnienia i wyłączenia z VAT w 2025 r.
  • Zmiany w zasadach dokumentowania eksportu i WDT
  • Nowe podejście do bonów i voucherów
8. Sankcje i odpowiedzialność podatkowa w systemie KSeF:
  • Sankcje za niewystawienie faktury w KSeF i nieterminowość
  • Odpowiedzialność solidarna i kary administracyjne
  • Tryb postępowania przy błędach w e-fakturowaniu
  • Możliwości naprawcze i interpretacje indywidualne
9. Podsumowanie wcześniejszych zmian VAT (2022–2024) i ich wpływ na praktykę:
  • Przegląd najważniejszych nowelizacji (SLIM VAT, grupy VAT, pakiet e-commerce)
  • Analiza orzecznictwa i interpretacji podatkowych
  • Skutki zmian dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców
  • Najczęstsze błędy wykrywane podczas kontroli i audytów
10. Sesja praktyczna – studia przypadków, pytania i konsultacje.

Janusz Pietrzykowski
Doradca podatkowy, specjalizuje się w zakresie podatków pośrednich i bezpośrednich. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Urzędzie Kontroli Skarbowej oraz w Spółce Doradztwa Podatkowego Ernst & Young w charakterze doradcy podatkowego na stanowisku kierownika sekcji. Obecnie prowadzi własną kancelarię podatkową.
Paweł Dymlang


 
Paweł Dymlang - doradca podatkowy (nr 10987), prawnik, wykładowca i trener, autor licznych publikacji książkowych i prasowych o tematyce podatkowej (wyd. Beck, Wolters Kluwer, Infor). Powoływany jako ekspert w dziedzinie podatków w wystąpieniach telewizyjnych i radiowych. Kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym zdobył jako pracownik organów podatkowych, spółki doradztwa podatkowego oraz instytucji finansowych. Z tematyki podatkowej przeprowadził przeszło 2000 szkoleń otwartych oraz zamkniętych dla biznesu oraz administracji publicznej. Od lat prowadzi własną kancelarię prawną i zajmuje się obsługą przedsiębiorców polskich i zagranicznych.


Koszt udziału w szkoleniu: 2. 690 zł/os.+ 23% VAT - cena regularna

Promocja: Skorzystaj z oferty! Cena promocyjna wynosi 2 490 zł.+ VAT, a dodatkowo otrzymasz voucher SPA w prezencie, jeśli zgłoszenie zostanie dokonane do 16 maja 2025 roku.

Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych cena bez VAT.
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

W cenie szkolenia z zakwaterowaniem zapewniamy:

  • uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe przesłane elektronicznie,
  • pełne wyżywienie (od obiadokolacji w dniu 9.06 do obiadu w dniu 11.06),
  • zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych (istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkową dopłatą 390 zł/netto/),
  • w cenie pobytu Goście mają zapewniony dostęp do basenu rekreacyjnego z przeciwprądami i biczami wodnymi, strefy relaksu oraz tepidarium, a także sauny suchej,

Koszt udziału w dwóch dniach szkolenia (bez zakwaterowania) -  1 440 zł/os+23% VAT
Koszt udziału w wybranym dniu szkolenia (bez zakwaterowania) - 760 zł/os+23% VAT


Cena  szkolenia (bez zakwaterowania) obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch.

Informacje o hotelu znajdziesz tutaj - Hotel Warszawa SPA&Resort 

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).

 


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
09.06.2025 - 11.06.2025 Augustów 4900725 2690.00 zł 2490 zł

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

KSeF i VAT 2025 w praktyce – nowe obowiązki, zmiany w rozliczeniach i przygotowanie do rewolucji podatkowej. Promocja: Skorzystaj z oferty!

Termin: 09.06.2025 - 11.06.2025
Cena: 2690.00 zł 2490 zł
Miejsce: Augustów

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami w podatku VAT obowiązującymi od 2025 roku, ze szczególnym uwzględnieniem elementów podatkowych związanych z wdrożeniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę na temat nowych obowiązków, planowanych uproszczeń oraz możliwych sankcji za błędy w e-fakturowaniu. Szkolenie obejmie także przegląd zmian z lat ubiegłych oraz ich wpływ na bieżące rozliczenia. Omówione zostaną również problemy interpretacyjne i praktyczne wyzwania związane z KSeF.

Uczestnicy:

  • uzyskają wiedzę na temat kluczowych modyfikacji w przepisach VAT, KSeF,
  • dowiedzą się, jak zmiany wpływają na rozliczenia i strategie podatkowe firm,
  • poznają praktyczne sposoby dostosowania działalności do nowych regulacji,
  • otrzymają wskazówki dotyczące bezpiecznego wdrażania zmian w organizacji,
  • będą mogli przedyskutować wątpliwości i problemy z zakresu stosowania przepisów w praktyce.

Promocja specjalna:
Tylko do 16 maja 2025 r. obowiązuje cena promocyjna: 2 490 zł + VAT
Dodatkowo – voucher SPA w hotelu GRATIS dla uczestników zgłoszonych w terminie!

Miejsce szkolenia:
Hotel Warszawa w Augustowie – komfortowe warunki, malownicza lokalizacja i idealne warunki do nauki oraz odpoczynku.

 

 



Program

VAT 2025 w praktyce – KSeF, nowe obowiązki i bieżące zmiany w rozliczeniach podatku:

1. Wprowadzenie do zmian w VAT 2025 – kierunki legislacyjne i cele reformy:
  • Omówienie najnowszych regulacji krajowych i unijnych dotyczących VAT
  • Cele wdrażanych zmian w kontekście uszczelnienia i automatyzacji rozliczeń
  • Harmonogram zmian: obowiązkowy KSeF i inne planowane nowelizacje
  • Przegląd dokumentów źródłowych (ustawy, projekty, objaśnienia MF)
2. Obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF) – podstawy prawne i zakres stosowania:
  • Definicja faktury ustrukturyzowanej i dokumentów objętych KSeF
  • Zakres podmiotowy objęcia obowiązkiem KSeF – kto i kiedy musi stosować
  • Zwolnienia i wyjątki od obowiązku e-fakturowania
  • Pojęcie „technicznego braku dostępności” KSeF i zasady awaryjne
3. Wystawianie i odbieranie faktur w KSeF – aspekty podatkowe:
  • Zasady wystawiania faktur przez podatników i pełnomocników
  • Moment wystawienia i odebrania faktury – skutki dla obowiązku podatkowego
  • Nowe zasady uznawania faktur za doręczone
  • Praktyczne problemy związane z brakiem zgody odbiorcy
4. Faktury korygujące w systemie KSeF – nowe obowiązki:
  • Wystawianie faktur korygujących in plus i in minus – zmiany w dokumentowaniu
  • Warunki uznania korekty VAT – zgoda odbiorcy a nowy tryb
  • Korygowanie faktur zaliczkowych i końcowych
  • Przechowywanie i dostęp do korekt w systemie KSeF
5. Obieg dokumentów i integracja z systemami księgowymi:
  • Integracja KSeF z programami księgowymi – wymagania techniczne
  • Wyzwania przy wdrażaniu KSeF w mikro i małych firmach
  • Rejestry VAT i JPK_V7 w świetle danych z KSeF
  • Audyt przygotowania do KSeF – checklista wdrożeniowa
6. Nowe zasady odliczania VAT i moment powstania obowiązku podatkowego:
  • Zmiany w ustalaniu daty otrzymania faktury w KSeF
  • Moment odliczenia VAT – nowe reguły
  • Wpływ KSeF na zasady ujmowania korekt
  • Ryzyka i błędy w księgowaniu na podstawie e-faktur
7. Planowane zmiany w przepisach VAT niezwiązane bezpośrednio z KSeF:
  • Zmiany w zakresie stawek VAT – uproszczenia i aktualizacje
  • Nowe zwolnienia i wyłączenia z VAT w 2025 r.
  • Zmiany w zasadach dokumentowania eksportu i WDT
  • Nowe podejście do bonów i voucherów
8. Sankcje i odpowiedzialność podatkowa w systemie KSeF:
  • Sankcje za niewystawienie faktury w KSeF i nieterminowość
  • Odpowiedzialność solidarna i kary administracyjne
  • Tryb postępowania przy błędach w e-fakturowaniu
  • Możliwości naprawcze i interpretacje indywidualne
9. Podsumowanie wcześniejszych zmian VAT (2022–2024) i ich wpływ na praktykę:
  • Przegląd najważniejszych nowelizacji (SLIM VAT, grupy VAT, pakiet e-commerce)
  • Analiza orzecznictwa i interpretacji podatkowych
  • Skutki zmian dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców
  • Najczęstsze błędy wykrywane podczas kontroli i audytów
10. Sesja praktyczna – studia przypadków, pytania i konsultacje.

Prowadzący

Janusz Pietrzykowski
Doradca podatkowy, specjalizuje się w zakresie podatków pośrednich i bezpośrednich. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Urzędzie Kontroli Skarbowej oraz w Spółce Doradztwa Podatkowego Ernst & Young w charakterze doradcy podatkowego na stanowisku kierownika sekcji. Obecnie prowadzi własną kancelarię podatkową.

Paweł Dymlang


 
Paweł Dymlang - doradca podatkowy (nr 10987), prawnik, wykładowca i trener, autor licznych publikacji książkowych i prasowych o tematyce podatkowej (wyd. Beck, Wolters Kluwer, Infor). Powoływany jako ekspert w dziedzinie podatków w wystąpieniach telewizyjnych i radiowych. Kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym zdobył jako pracownik organów podatkowych, spółki doradztwa podatkowego oraz instytucji finansowych. Z tematyki podatkowej przeprowadził przeszło 2000 szkoleń otwartych oraz zamkniętych dla biznesu oraz administracji publicznej. Od lat prowadzi własną kancelarię prawną i zajmuje się obsługą przedsiębiorców polskich i zagranicznych.



Informacje dodatkowe

Koszt udziału w szkoleniu: 2. 690 zł/os.+ 23% VAT - cena regularna

Promocja: Skorzystaj z oferty! Cena promocyjna wynosi 2 490 zł.+ VAT, a dodatkowo otrzymasz voucher SPA w prezencie, jeśli zgłoszenie zostanie dokonane do 16 maja 2025 roku.

Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych cena bez VAT.
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

W cenie szkolenia z zakwaterowaniem zapewniamy:

  • uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe przesłane elektronicznie,
  • pełne wyżywienie (od obiadokolacji w dniu 9.06 do obiadu w dniu 11.06),
  • zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych (istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkową dopłatą 390 zł/netto/),
  • w cenie pobytu Goście mają zapewniony dostęp do basenu rekreacyjnego z przeciwprądami i biczami wodnymi, strefy relaksu oraz tepidarium, a także sauny suchej,

Koszt udziału w dwóch dniach szkolenia (bez zakwaterowania) -  1 440 zł/os+23% VAT
Koszt udziału w wybranym dniu szkolenia (bez zakwaterowania) - 760 zł/os+23% VAT


Cena  szkolenia (bez zakwaterowania) obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch.

Informacje o hotelu znajdziesz tutaj - Hotel Warszawa SPA&Resort 

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).