Powered by Smartsupp
Skip to main content

Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w 2025 r. Zamknięcie roku podatkowego w PIT – obowiązki płatnika

Termin: 11.12.2025 - 11.12.2025
Cena: 680.00 +VAT
Miejsce: Katowice
Hotel Vienna House Easy Angelo Katowice****
Sokolska 24
Mapa Dojazdu

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest  zapoznanie uczestników z zasadami i przepisami dotyczącymi rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zamknięcia roku podatkowego
 
Korzyści dla uczestnika:
- zapoznanie uczestników ze wszystkimi  bieżącymi zmianami w przepisach
- podniesienie kwalifikacji pracowników z zakresu rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych
- usystematyzowanie oraz zaktualizowanie wiedzy w zakresie podatku PIT
 
Adresaci szkolenia:
  • osoby, które chcą zaktualizować swoją wiedzę z zakresu podatku dochodowego PIT,
  • pracownicy wszystkich szczebli, którzy współpracują przy rozliczaniu podatku dochodowego osób fizycznych,
  • osób rozliczających płace,
  • pracowników działów księgowych,
1.    Roczne rozliczenie roku 2025
2.    PIT 4 R – w kontekście błędu płatnika ( zaniżone zaliczki )
3.    PIT 11 – m. In  korekty płatnika, korekty podatnika, zerowa zaliczka
4.    PIT 2 –wybrane problemy w tym m.in. respektowanie oświadczeń PIT 2  pracownika po ustaniu zatrudnienia  
5.    Ulga dla Seniorów . Kontynuacja pracy zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego, moment powstania przychodu, koszty uzyskania przychodów weryfikacja uprawnienia do ulgi-wybrane problemy 
6.    Ulga 4+ w zaliczkach –wybrane problemy
7.    Prawo do ulgi dla samotnego rodzica po rozwodzie w praktyce organów skarbowych – wybrane problemy
8.    Świadczenia medyczne finansowane przez pracodawcę w całości lub częściowo ( medycyna pracy, profilaktyka, rehabilitacja ) – konsekwencje podatkowe
9.    Świadczenia dla pracownika/zleceniobiorcy niebędące przychodem – wybrane problemy
10.    Opodatkowanie odszkodowań -  obowiązki płatnika– wybrane problemy
11.    Wynagrodzenie wypłacane przelewem a przychód podatkowy
12.    Praca wykonywana w różnych miejscach w tym samym miesiącu a pracownicze koszty uzyskania przychodów
13.    Pracownicze Programy Kapitałowe ( PPK ) – wybrane problemy podatkowe - omówienie
14.    Kontrakty managerskie w kontekście PIT – omówienie wybranych problemów
15.    Wydatki na posiłki biznesowe w kosztach uzyskania przychodów – wybrane problemy, sposoby dokumentowania
16.    Posiłki finansowane przez pracodawcę a skutki podatkowe m.in. omówienie warunków potencjalnego zwolnienia, w tym usług cateringowych na rzecz pracowników
17.    Polisy dla pracowników/zleceniobiorców – skutki podatkowe
18.    Opłacenie kursów dla kandydatów do pracy – skutki podatkowe
19.    Opodatkowanie umów do 200 zl – wybrane problemy
20.    Podatek od spadków i darowizn a podatek dochodowy w kontekście świadczeń ponoszonych przez zakład pracy za pracowników /członków ich rodzin m.in. dzieci, w tym m.in. karty podarunkowe, bony podarunkowe, karty pre - paid, system kafeteryjny – nowe interpretacje
21.    Świadczenia socjalne a podatek –wybrane problemy w tym m.in. świadczenia na rzecz członków rodzin pracowników, problemy związane ze współfinansowaniem świadczeń przez związki zawodowe
22.    Zwrot kosztów odwołanego urlopu – skutki podatkowe
23.    Ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej pracownika/zleceniobiorcy
24.    Wypłaty po śmierci pracowników/zleceniobiorców/radnych w tym zasiłków – skutki podatkowe
25.    Opodatkowanie świadczeń dla emerytów/rencistów w kontekście zwolnień podatkowych omówienie
26.    Wygrane w grach i konkursach – skutki podatkowe dla płatnika –omówienie
27.    Obowiązki płatnika w związku z przekazaniem pracownikom gadżetów firmowych i nagród
28.    Obsługa podatkowa nie rezydentów w tym Ukraińców pracujących na umowach cywilnych – wyjaśnienia organów skarbowych
29.    Opodatkowanie samochodów służbowych w aktualnych wyjaśnieniach organów skarbowych w tym m.in. zwroty za ładowanie służbowego samochodu elektrycznego we własnym zakresie przez pracownika poza godzinami pracy
30.    Samochód dla Prezesa na kontrakcie managerskim – skutki podatkowe
31.    Podnoszenie kwalifikacji pracownika a umorzenie dofinansowania
32.    Kursy językowe dla członków Zarządu, Rady Nadzorczej, pracowników oraz osób towarzyszących– omówienie uwarunkowań ewentualnego zwolnienia Przychodu
33.    Umowa o dzieło/zlecenia  osoby prowadzącej działalność gospodarczą zawarta poza działalnością gospodarczą
34.    Koszty z tytułu praw autorskich – wybrane problemy
35.    Prezenty dla kontrahentów w aspekcie podatkowym
36.    Sponsoring – skutki podatkowe
37.    Odpowiedzialność płatnika  w kontekście zgłoszenia odpowiedzialnego pracownika do Urzędu Skarbowego
38.    Pytania i odpowiedzi
 

Piotr Kossakowski

ekspert z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych. Były pracownik Ministerstwa Finansów z 18 letnim doświadczeniem w zakresie podatków dochodowych. Autor licznych artykułów, oraz komentarzy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
 

 

 

 



Cena: 

680 zł + 23% VAT - za osobę

640 zł +23% VAT - za osobę przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z firmy


*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

Cena obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia - wysłane elektronicznie
  • lunch, serwis kawowy
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Więcej informacji o hotelu:  Vienna House


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty

Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
11.12.2025 - 11.12.2025 Katowice 4974825 680.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem e-mail szkolenia@bdo.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w 2025 r. Zamknięcie roku podatkowego w PIT – obowiązki płatnika

Termin: 11.12.2025 - 11.12.2025
Cena: 680.00 +VAT
Miejsce: Katowice

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest  zapoznanie uczestników z zasadami i przepisami dotyczącymi rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zamknięcia roku podatkowego
 
Korzyści dla uczestnika:
- zapoznanie uczestników ze wszystkimi  bieżącymi zmianami w przepisach
- podniesienie kwalifikacji pracowników z zakresu rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych
- usystematyzowanie oraz zaktualizowanie wiedzy w zakresie podatku PIT
 
Adresaci szkolenia:
  • osoby, które chcą zaktualizować swoją wiedzę z zakresu podatku dochodowego PIT,
  • pracownicy wszystkich szczebli, którzy współpracują przy rozliczaniu podatku dochodowego osób fizycznych,
  • osób rozliczających płace,
  • pracowników działów księgowych,


Program

1.    Roczne rozliczenie roku 2025
2.    PIT 4 R – w kontekście błędu płatnika ( zaniżone zaliczki )
3.    PIT 11 – m. In  korekty płatnika, korekty podatnika, zerowa zaliczka
4.    PIT 2 –wybrane problemy w tym m.in. respektowanie oświadczeń PIT 2  pracownika po ustaniu zatrudnienia  
5.    Ulga dla Seniorów . Kontynuacja pracy zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego, moment powstania przychodu, koszty uzyskania przychodów weryfikacja uprawnienia do ulgi-wybrane problemy 
6.    Ulga 4+ w zaliczkach –wybrane problemy
7.    Prawo do ulgi dla samotnego rodzica po rozwodzie w praktyce organów skarbowych – wybrane problemy
8.    Świadczenia medyczne finansowane przez pracodawcę w całości lub częściowo ( medycyna pracy, profilaktyka, rehabilitacja ) – konsekwencje podatkowe
9.    Świadczenia dla pracownika/zleceniobiorcy niebędące przychodem – wybrane problemy
10.    Opodatkowanie odszkodowań -  obowiązki płatnika– wybrane problemy
11.    Wynagrodzenie wypłacane przelewem a przychód podatkowy
12.    Praca wykonywana w różnych miejscach w tym samym miesiącu a pracownicze koszty uzyskania przychodów
13.    Pracownicze Programy Kapitałowe ( PPK ) – wybrane problemy podatkowe - omówienie
14.    Kontrakty managerskie w kontekście PIT – omówienie wybranych problemów
15.    Wydatki na posiłki biznesowe w kosztach uzyskania przychodów – wybrane problemy, sposoby dokumentowania
16.    Posiłki finansowane przez pracodawcę a skutki podatkowe m.in. omówienie warunków potencjalnego zwolnienia, w tym usług cateringowych na rzecz pracowników
17.    Polisy dla pracowników/zleceniobiorców – skutki podatkowe
18.    Opłacenie kursów dla kandydatów do pracy – skutki podatkowe
19.    Opodatkowanie umów do 200 zl – wybrane problemy
20.    Podatek od spadków i darowizn a podatek dochodowy w kontekście świadczeń ponoszonych przez zakład pracy za pracowników /członków ich rodzin m.in. dzieci, w tym m.in. karty podarunkowe, bony podarunkowe, karty pre - paid, system kafeteryjny – nowe interpretacje
21.    Świadczenia socjalne a podatek –wybrane problemy w tym m.in. świadczenia na rzecz członków rodzin pracowników, problemy związane ze współfinansowaniem świadczeń przez związki zawodowe
22.    Zwrot kosztów odwołanego urlopu – skutki podatkowe
23.    Ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej pracownika/zleceniobiorcy
24.    Wypłaty po śmierci pracowników/zleceniobiorców/radnych w tym zasiłków – skutki podatkowe
25.    Opodatkowanie świadczeń dla emerytów/rencistów w kontekście zwolnień podatkowych omówienie
26.    Wygrane w grach i konkursach – skutki podatkowe dla płatnika –omówienie
27.    Obowiązki płatnika w związku z przekazaniem pracownikom gadżetów firmowych i nagród
28.    Obsługa podatkowa nie rezydentów w tym Ukraińców pracujących na umowach cywilnych – wyjaśnienia organów skarbowych
29.    Opodatkowanie samochodów służbowych w aktualnych wyjaśnieniach organów skarbowych w tym m.in. zwroty za ładowanie służbowego samochodu elektrycznego we własnym zakresie przez pracownika poza godzinami pracy
30.    Samochód dla Prezesa na kontrakcie managerskim – skutki podatkowe
31.    Podnoszenie kwalifikacji pracownika a umorzenie dofinansowania
32.    Kursy językowe dla członków Zarządu, Rady Nadzorczej, pracowników oraz osób towarzyszących– omówienie uwarunkowań ewentualnego zwolnienia Przychodu
33.    Umowa o dzieło/zlecenia  osoby prowadzącej działalność gospodarczą zawarta poza działalnością gospodarczą
34.    Koszty z tytułu praw autorskich – wybrane problemy
35.    Prezenty dla kontrahentów w aspekcie podatkowym
36.    Sponsoring – skutki podatkowe
37.    Odpowiedzialność płatnika  w kontekście zgłoszenia odpowiedzialnego pracownika do Urzędu Skarbowego
38.    Pytania i odpowiedzi
 

Prowadzący

Piotr Kossakowski

ekspert z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych. Były pracownik Ministerstwa Finansów z 18 letnim doświadczeniem w zakresie podatków dochodowych. Autor licznych artykułów, oraz komentarzy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
 

 

 

 



Informacje dodatkowe


Cena: 

680 zł + 23% VAT - za osobę

640 zł +23% VAT - za osobę przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z firmy


*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

Cena obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia - wysłane elektronicznie
  • lunch, serwis kawowy
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Więcej informacji o hotelu:  Vienna House


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty