Powered by Smartsupp
Skip to main content

Letnia szkoła - KSeF, JPK_CIT, PIT, VAT 2025/ 2026 – praktyczne aspekty i obowiązki

Termin: 17.08.2025 - 19.08.2025
Cena: 2690.00 zł 2490 zł
Miejsce: Gdańsk
Hotel Scandic ****
ul. Podwale Grodzkie 9

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Zapraszamy Państwa na dwudniowe szkolenie stacjonarne, które odbędzie się w Gdańsku w hotelu Scandic. Spotkanie będzie poświęcone praktycznemu omówieniu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz nadchodzącym zmianom w przepisach podatkowych dotyczących CIT, VAT i PIT, zaplanowanych na lata 2025-2026.

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o osobach, które chcą zdobyć rzetelną, praktyczną wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowego wdrożenia KSeF i skutecznego przygotowania się na nadchodzące zmiany legislacyjne.

 

DZIEŃ I – Wdrożenie KSeF (Krajowego Systemu e-Faktur): analiza procesów oraz zmiany w zakresie wystawiania i odbioru e-faktur:
 
1. Obecny stan prawny KSeF:
  • Co zostało już uchwalone?
  • Jakich aktów prawnych jeszcze oczekujemy?
  • Terminy wejścia w życie obowiązku KSeF i ewentualne przesunięcia.
2. Podmioty wyłączone z KSeF:
  • Faktury konsumenckie (B2C).
  • Bilety za przejazdy jako faktury uproszczone.
  • Samofakturowanie w relacjach z kontrahentami zagranicznymi.
  • Usługi finansowe i ubezpieczeniowe – szczególne przypadki.
  • Podatnicy zagraniczni bez stałego miejsca prowadzenia działalności.
  • Wyłączenia czasowe – katalog przypadków.
3. Szczególne przypadki faktur w kontekście KSeF:
  • Paragony z NIP do 450 zł.
  • Faktury generowane z kas fiskalnych.
  • Noty korygujące – możliwość stosowania.
  • Duplikaty faktur.
  • Faktury VAT RR.
4. Wysyłanie faktur do KSeF:
  • Nadawanie uprawnień do wystawiania faktur w KSeF.
  • Sposoby wysyłki: interaktywna i wsadowa.
  • Data wystawienia i jej znaczenie.
  • Zasady stosowania kursu waluty.
  • Co w przypadku odrzucenia faktury przez system?
  • Obowiązek wykazywania nr KSeF w JPK_VAT.
  • Wizualizacja faktur i znaczenie kodów QR.
5. Obieg faktur zakupowych:
  • Główne ryzyka związane z fakturami zakupowymi.
  • Optymalizacja procesów obiegu faktur.
  • Data otrzymania faktury ustrukturyzowanej.
  • Pozyskiwanie numeru KSeF faktury zakupowej.
  • Jak liczyć termin płatności?
  • Konieczność aneksowania umów z dostawcami.
6. Praktyczne logowanie do KSeF:
  • Metody uwierzytelniania – podpis kwalifikowany, pieczęć, ePUAP.
  • Nadawanie uprawnień pracownikom, członkom zarządu, współpracownikom B2B.
  • Generowanie pary kluczy: prywatny/publiczny.
  • Przeglądanie faktur w systemie.
  • Proces wystawiania faktury w systemie.
  • Tworzenie identyfikatora wewnętrznego.
7. Płatności a KSeF:
  • Nowe zasady przy przelewach z mechanizmem podzielonej płatności (MPP).
  • Wymóg wskazywania nr KSeF na przelewach MPP i zwykłych.
  • Zbiorcze przelewy i identyfikatory zbiorcze.
8. Sankcje i kary:
  • Zakres naruszeń podlegających karom.
  • Termin wejścia w życie kar.
  • Odpowiedzialność: czy odpowiada spółka czy osoba fizyczna (fakturzysta)?
9. Tryb offline KSeF
  • Obsługa zapowiedzianych i niezapowiedzianych przerw.
  • Tryb offline u podatnika.
  • Nowość: tryb offline na żądanie.
  • Data wystawienia i otrzymania faktur w przypadku awarii.
10. Schema FA(3) – omówienie struktury:
  • Struktura techniczna faktury ustrukturyzowanej.
  • Zmiany w schemacie względem poprzednich wersji.

DZIEŃ II – Planowane i obowiązujące zmiany w przepisach podatkowych CIT, VAT, PIT (2025 –2026)

1. Nowe obowiązki JPK_CIT:
  • Terminy wejścia w życie JPK_KR_PD i JPK_ST_KR.
  • Wyłączenia podmiotowe z obowiązku raportowania.
  • Szczegółowy zakres danych w JPK_KR_PD.
  • Nowe słownikowe oznaczenia kont.
  • Węzeł RPD – przejście z wyniku bilansowego na podatkowy.
  • Konieczność dostosowania planu kont?
  • JPK_Środki Trwałe – od kiedy i jakie dane?
  • Ewidencja środków trwałych – uzupełnienia danych.
  • Kwestia środków trwałych nabytych przed i po 2025 r.
  • Wartość początkowa, dotacje i leasingi.
2. Procedura SME – nowe zasady w VAT od 01.01.2025:
  • Założenia i cel procedury SME.
  • Warunki i tryb uzyskania zwolnienia.
  • Możliwość odliczenia VAT w ramach procedury.
  • Wpływ na firmy kupujące od SME.
  • Portal SME on the Web – nowy system weryfikacyjny.
3. Nowe zasady określania miejsca świadczenia usług dla celów VAT:
  • Zmiany dotyczące wybranych kategorii usług.
  • Wpływ na rozliczenia transgraniczne.
4. Wprowadzenie systemu kaucyjnego w VAT:
  • Zakres podmiotów objętych nowymi przepisami.
  • Zmiany w podstawie opodatkowania.
  • Nowe obowiązki ewidencyjne i dokumentacyjne.
  • Zasady opodatkowania zwrotów opakowań.
5. Zmiany w podatkach dochodowych od 2025 r.:
  • Modyfikacje przepisów CIT i PIT.
  • Nowe limity, progi i ulgi podatkowe.
6. Deregulacja podatkowa:
  • Przegląd planowanych uproszczeń w przepisach.
  • Redukcja obowiązków sprawozdawczych.
7. Zmiany w zakresie właściwości urzędów skarbowych:
  • Nowe zasady przypisania podatników do urzędów.
8. Planowane zmiany w CIT i PIT od 2026 r.:
  • Wstępne założenia reformy podatków dochodowych.
  • Uproszczenia dla MŚP.
  • Potencjalne zmiany w opodatkowaniu zysków kapitałowych.
 

Paweł Dymlang


 
Paweł Dymlang - doradca podatkowy (nr 10987), prawnik, wykładowca i trener, autor licznych publikacji książkowych i prasowych o tematyce podatkowej (wyd. Beck, Wolters Kluwer, Infor). Powoływany jako ekspert w dziedzinie podatków w wystąpieniach telewizyjnych i radiowych. Kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym zdobył jako pracownik organów podatkowych, spółki doradztwa podatkowego oraz instytucji finansowych. Z tematyki podatkowej przeprowadził przeszło 2000 szkoleń otwartych oraz zamkniętych dla biznesu oraz administracji publicznej. Od lat prowadzi własną kancelarię prawną i zajmuje się obsługą przedsiębiorców polskich i zagranicznych.


Koszty udziału w szkoleniu:

2 490 zł/os.+ 23% VAT - cena promocyjna obowiązuje przy dokonaniu zgłoszenia do 25.07.2025
2 690 zł/os.+ 23% VAT - cena regularna 

Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych cena bez VAT.
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

W cenie szkolenia z zakwaterowaniem zapewniamy:

  • uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe przesłane elektronicznie,
  • pełne wyżywienie (od obiadokolacji w dniu 17.08 do obiadu w dniu 19.08),
  • zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych (istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkową dopłatą 350 zł/netto/),
Koszt udziału w dwóch dniach szkolenia (bez zakwaterowania) -  1 590 zł/os+ 23% VAT
Koszt udziału w wybranym dniu szkolenia (bez zakwaterowania) -  795 zł/os+ 23% VAT

Cena  szkolenia (bez zakwaterowania) obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch.

Informacje o hotelu:  HOTEL SCANDIC

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
17.08.2025 - 19.08.2025 Gdańsk 4926025 2690.00 zł 2490 zł

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

Letnia szkoła - KSeF, JPK_CIT, PIT, VAT 2025/ 2026 – praktyczne aspekty i obowiązki

Termin: 17.08.2025 - 19.08.2025
Cena: 2690.00 zł 2490 zł
Miejsce: Gdańsk

Cel szkolenia

Zapraszamy Państwa na dwudniowe szkolenie stacjonarne, które odbędzie się w Gdańsku w hotelu Scandic. Spotkanie będzie poświęcone praktycznemu omówieniu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz nadchodzącym zmianom w przepisach podatkowych dotyczących CIT, VAT i PIT, zaplanowanych na lata 2025-2026.

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o osobach, które chcą zdobyć rzetelną, praktyczną wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowego wdrożenia KSeF i skutecznego przygotowania się na nadchodzące zmiany legislacyjne.

 



Program

DZIEŃ I – Wdrożenie KSeF (Krajowego Systemu e-Faktur): analiza procesów oraz zmiany w zakresie wystawiania i odbioru e-faktur:
 
1. Obecny stan prawny KSeF:
  • Co zostało już uchwalone?
  • Jakich aktów prawnych jeszcze oczekujemy?
  • Terminy wejścia w życie obowiązku KSeF i ewentualne przesunięcia.
2. Podmioty wyłączone z KSeF:
  • Faktury konsumenckie (B2C).
  • Bilety za przejazdy jako faktury uproszczone.
  • Samofakturowanie w relacjach z kontrahentami zagranicznymi.
  • Usługi finansowe i ubezpieczeniowe – szczególne przypadki.
  • Podatnicy zagraniczni bez stałego miejsca prowadzenia działalności.
  • Wyłączenia czasowe – katalog przypadków.
3. Szczególne przypadki faktur w kontekście KSeF:
  • Paragony z NIP do 450 zł.
  • Faktury generowane z kas fiskalnych.
  • Noty korygujące – możliwość stosowania.
  • Duplikaty faktur.
  • Faktury VAT RR.
4. Wysyłanie faktur do KSeF:
  • Nadawanie uprawnień do wystawiania faktur w KSeF.
  • Sposoby wysyłki: interaktywna i wsadowa.
  • Data wystawienia i jej znaczenie.
  • Zasady stosowania kursu waluty.
  • Co w przypadku odrzucenia faktury przez system?
  • Obowiązek wykazywania nr KSeF w JPK_VAT.
  • Wizualizacja faktur i znaczenie kodów QR.
5. Obieg faktur zakupowych:
  • Główne ryzyka związane z fakturami zakupowymi.
  • Optymalizacja procesów obiegu faktur.
  • Data otrzymania faktury ustrukturyzowanej.
  • Pozyskiwanie numeru KSeF faktury zakupowej.
  • Jak liczyć termin płatności?
  • Konieczność aneksowania umów z dostawcami.
6. Praktyczne logowanie do KSeF:
  • Metody uwierzytelniania – podpis kwalifikowany, pieczęć, ePUAP.
  • Nadawanie uprawnień pracownikom, członkom zarządu, współpracownikom B2B.
  • Generowanie pary kluczy: prywatny/publiczny.
  • Przeglądanie faktur w systemie.
  • Proces wystawiania faktury w systemie.
  • Tworzenie identyfikatora wewnętrznego.
7. Płatności a KSeF:
  • Nowe zasady przy przelewach z mechanizmem podzielonej płatności (MPP).
  • Wymóg wskazywania nr KSeF na przelewach MPP i zwykłych.
  • Zbiorcze przelewy i identyfikatory zbiorcze.
8. Sankcje i kary:
  • Zakres naruszeń podlegających karom.
  • Termin wejścia w życie kar.
  • Odpowiedzialność: czy odpowiada spółka czy osoba fizyczna (fakturzysta)?
9. Tryb offline KSeF
  • Obsługa zapowiedzianych i niezapowiedzianych przerw.
  • Tryb offline u podatnika.
  • Nowość: tryb offline na żądanie.
  • Data wystawienia i otrzymania faktur w przypadku awarii.
10. Schema FA(3) – omówienie struktury:
  • Struktura techniczna faktury ustrukturyzowanej.
  • Zmiany w schemacie względem poprzednich wersji.

DZIEŃ II – Planowane i obowiązujące zmiany w przepisach podatkowych CIT, VAT, PIT (2025 –2026)

1. Nowe obowiązki JPK_CIT:
  • Terminy wejścia w życie JPK_KR_PD i JPK_ST_KR.
  • Wyłączenia podmiotowe z obowiązku raportowania.
  • Szczegółowy zakres danych w JPK_KR_PD.
  • Nowe słownikowe oznaczenia kont.
  • Węzeł RPD – przejście z wyniku bilansowego na podatkowy.
  • Konieczność dostosowania planu kont?
  • JPK_Środki Trwałe – od kiedy i jakie dane?
  • Ewidencja środków trwałych – uzupełnienia danych.
  • Kwestia środków trwałych nabytych przed i po 2025 r.
  • Wartość początkowa, dotacje i leasingi.
2. Procedura SME – nowe zasady w VAT od 01.01.2025:
  • Założenia i cel procedury SME.
  • Warunki i tryb uzyskania zwolnienia.
  • Możliwość odliczenia VAT w ramach procedury.
  • Wpływ na firmy kupujące od SME.
  • Portal SME on the Web – nowy system weryfikacyjny.
3. Nowe zasady określania miejsca świadczenia usług dla celów VAT:
  • Zmiany dotyczące wybranych kategorii usług.
  • Wpływ na rozliczenia transgraniczne.
4. Wprowadzenie systemu kaucyjnego w VAT:
  • Zakres podmiotów objętych nowymi przepisami.
  • Zmiany w podstawie opodatkowania.
  • Nowe obowiązki ewidencyjne i dokumentacyjne.
  • Zasady opodatkowania zwrotów opakowań.
5. Zmiany w podatkach dochodowych od 2025 r.:
  • Modyfikacje przepisów CIT i PIT.
  • Nowe limity, progi i ulgi podatkowe.
6. Deregulacja podatkowa:
  • Przegląd planowanych uproszczeń w przepisach.
  • Redukcja obowiązków sprawozdawczych.
7. Zmiany w zakresie właściwości urzędów skarbowych:
  • Nowe zasady przypisania podatników do urzędów.
8. Planowane zmiany w CIT i PIT od 2026 r.:
  • Wstępne założenia reformy podatków dochodowych.
  • Uproszczenia dla MŚP.
  • Potencjalne zmiany w opodatkowaniu zysków kapitałowych.
 

Prowadzący

Paweł Dymlang


 
Paweł Dymlang - doradca podatkowy (nr 10987), prawnik, wykładowca i trener, autor licznych publikacji książkowych i prasowych o tematyce podatkowej (wyd. Beck, Wolters Kluwer, Infor). Powoływany jako ekspert w dziedzinie podatków w wystąpieniach telewizyjnych i radiowych. Kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym zdobył jako pracownik organów podatkowych, spółki doradztwa podatkowego oraz instytucji finansowych. Z tematyki podatkowej przeprowadził przeszło 2000 szkoleń otwartych oraz zamkniętych dla biznesu oraz administracji publicznej. Od lat prowadzi własną kancelarię prawną i zajmuje się obsługą przedsiębiorców polskich i zagranicznych.



Informacje dodatkowe

Koszty udziału w szkoleniu:

2 490 zł/os.+ 23% VAT - cena promocyjna obowiązuje przy dokonaniu zgłoszenia do 25.07.2025
2 690 zł/os.+ 23% VAT - cena regularna 

Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych cena bez VAT.
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

W cenie szkolenia z zakwaterowaniem zapewniamy:

  • uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe przesłane elektronicznie,
  • pełne wyżywienie (od obiadokolacji w dniu 17.08 do obiadu w dniu 19.08),
  • zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych (istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkową dopłatą 350 zł/netto/),
Koszt udziału w dwóch dniach szkolenia (bez zakwaterowania) -  1 590 zł/os+ 23% VAT
Koszt udziału w wybranym dniu szkolenia (bez zakwaterowania) -  795 zł/os+ 23% VAT

Cena  szkolenia (bez zakwaterowania) obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch.

Informacje o hotelu:  HOTEL SCANDIC

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.