Powered by Smartsupp
Skip to main content

KSeF - kto, kiedy i na jakich zasadach, wdrożenie, procesy i problemy.

Termin: 30.01.2026 - 30.01.2026
Cena: 1150.00 zł 980 zł
Miejsce: Warszawa
Warsaw Presidential Hotel*****

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Uczestnicy zostaną przygotowani do obowiązkowego wdrożenia KSeF, obejmując zarówno przepisy, jak i praktyczne procesy fakturowania i obiegu dokumentów. Omówione zostaną obowiązki podatników, wyjątki, tryby awaryjne oraz zasady korygowania i raportowania faktur ustrukturyzowanych. Uczestnicy poznają wpływ KSeF na procesy w firmie, integrację z systemami ERP oraz dobre praktyki wdrożeniowe na realnych przykładach.
Celem jest bezpieczne i świadome korzystanie z KSeF przy minimalizacji ryzyk podatkowych i organizacyjnych.
10.00 - 13. 15 - Obowiązek KSeF – kto, kiedy i na jakich zasadach - Aneta Lech, doradca podatkowy
 
Część I 10.00 – 11.30
11.30 - 11.45 przerwa, serwis kawowy 
Część II – 11.45 – 13.15

1. Start obowiązku KSeF – aktualny harmonogram:
Obowiązek od 1 lutego 2026 – kto wcześniej?
Wersje KSeF 1.0 vs 2.0 – co się zmienia?
2. Kto musi korzystać z KSeF – obowiązek i wyłączenia:
Podatnicy VAT czynni i zwolnieni
Faktury wystawiane przez podmioty zagraniczne
Rola konsumentów, faktury „offline”
3. Tryby awaryjne KSeF – co zrobić, gdy system nie działa?
Tryb awarii, niedostępności i offline24
Niedostępność systemu KSeF a obowiązki dokumentacyjne
Przechowywanie i transmisja faktur awaryjnych
Rola certyfikatów i kodów QR
4. Nowe sankcje w KSeF – odpowiedzialność karna i podatkowa:
100% sankcji – kiedy mogą być nałożone?
Faktury nieprzesłane do KSeF – kto odpowiada: pracownik czy firma?
Błędy techniczne vs intencjonalne naruszenia
5. Obieg faktury w firmie – rewolucja czy ewolucja?
Koniec z PDF-ami?
Obieg faktur kosztowych i akceptacja
Integracja z ERP – czy warto się spieszyć?
 
13.15 - 14.00  przerwa, lunch
 
14.00 - 17.30 - KSeF w praktyce – wdrożenie, procesy i problemy - Hubert Grzyb, doradca podatkowy
 
Część I 14.00 – 15.30
15.30 - 15.45 przerwa, serwis kawowy 
Część II – 15.45 – 17.30

1. Wdrożenie KSeF krok po kroku – plan działania:
Audyt procesów fakturowania w firmie
Rejestracja i upoważnienia do KSeF (UPL-K, tokeny)
Wybór narzędzi i integracja z programem księgowym
2. KSeF a faktury ustrukturyzowane – jak wygląda nowa faktura:
Co zawiera faktura w KSeF – omówienie najważniejszych pól i schematu FA(3)
Załącznik ustrukturyzowany  
Kiedy faktura zostaje uznana za wystawioną i doręczoną?
3. Korekty, duplikaty, anulowanie – nowe podejście:
Jak korygować błędne faktury w KSeF
Czy można usunąć fakturę wysłaną do KSeF?
Duplikat faktury – czy w ogóle istnieje w nowym systemie?
4. KSeF a VAT, JPK i kontrola skarbowa:
Czy KSeF zastępuje JPK_FA i inne pliki?
Co widzi fiskus i jak szybko może zareagować?
Ryzyka i obowiązki ewidencyjne w nowym modelu
5. Praktyczne problemy wdrożeniowe – case studies:
Firmy wielooddziałowe, zagraniczne, złożone struktury
Podatnicy zwolnieni i mieszane modele fakturowania
Co, jeśli kontrahent nie korzysta z KSeF?


Aneta Lech (Pożarowska)

Doradca podatkowy, prawnik. Członek Państwowej Komisji ds Doradztwa Podatkowego. Specjalizuje się w zakresie podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi, także przed sądami administracyjnymi. Obsługuje kontrole podatkowe, przeprowadza audyty podatkowe, opiniuje rozwiązania zmierzające do optymalizacji podatkowej. Jest autorką licznych publikacji w prasie fachowej a także książek o tematyce podatkowej.


Hubert Grzyb

adwokat, doradca podatkowy. Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych podatników. Wspiera firmy i jednostki sektora finansów publicznych przy wdrażaniu KSeF i e-Faktur. Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego. Prowadzi szkolenia m. in. dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.
 


  980 zł+ 23% VAT za jedną osobę -  zarejestruj się do 23 stycznia, aby skorzystać z ceny promocyjnej

1 150 zł+ 23% VAT za jedną osobę - cena regularna 

*Cena bez VAT dla opłacających konferencję w co najmniej 70% ze środków publicznych.
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

Prosimy o dokonanie płatności przed konferencją po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod.

Cena obejmuje:

  • uczestnictwo w konferencji,
  • autorskie materiały konferencyjne w wersji elektronicznej przygotowane przez Naszych ekspertów,
  • serwis kawowy,
  • lunch,
  • certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.           
Miejsce konferencjiWarsaw Presidential Hotel, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-698 Warszawa

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed konferencją w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na konferencji nie zwalnia z dokonania opłaty.

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konferencji lub jego odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

                                          


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
30.01.2026 - 30.01.2026 Warszawa 5001126 1150.00 zł 980 zł

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem e-mail szkolenia@bdo.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

KSeF - kto, kiedy i na jakich zasadach, wdrożenie, procesy i problemy.

Termin: 30.01.2026 - 30.01.2026
Cena: 1150.00 zł 980 zł
Miejsce: Warszawa

Cel szkolenia

Uczestnicy zostaną przygotowani do obowiązkowego wdrożenia KSeF, obejmując zarówno przepisy, jak i praktyczne procesy fakturowania i obiegu dokumentów. Omówione zostaną obowiązki podatników, wyjątki, tryby awaryjne oraz zasady korygowania i raportowania faktur ustrukturyzowanych. Uczestnicy poznają wpływ KSeF na procesy w firmie, integrację z systemami ERP oraz dobre praktyki wdrożeniowe na realnych przykładach.
Celem jest bezpieczne i świadome korzystanie z KSeF przy minimalizacji ryzyk podatkowych i organizacyjnych.

Program

10.00 - 13. 15 - Obowiązek KSeF – kto, kiedy i na jakich zasadach - Aneta Lech, doradca podatkowy
 
Część I 10.00 – 11.30
11.30 - 11.45 przerwa, serwis kawowy 
Część II – 11.45 – 13.15

1. Start obowiązku KSeF – aktualny harmonogram:
Obowiązek od 1 lutego 2026 – kto wcześniej?
Wersje KSeF 1.0 vs 2.0 – co się zmienia?
2. Kto musi korzystać z KSeF – obowiązek i wyłączenia:
Podatnicy VAT czynni i zwolnieni
Faktury wystawiane przez podmioty zagraniczne
Rola konsumentów, faktury „offline”
3. Tryby awaryjne KSeF – co zrobić, gdy system nie działa?
Tryb awarii, niedostępności i offline24
Niedostępność systemu KSeF a obowiązki dokumentacyjne
Przechowywanie i transmisja faktur awaryjnych
Rola certyfikatów i kodów QR
4. Nowe sankcje w KSeF – odpowiedzialność karna i podatkowa:
100% sankcji – kiedy mogą być nałożone?
Faktury nieprzesłane do KSeF – kto odpowiada: pracownik czy firma?
Błędy techniczne vs intencjonalne naruszenia
5. Obieg faktury w firmie – rewolucja czy ewolucja?
Koniec z PDF-ami?
Obieg faktur kosztowych i akceptacja
Integracja z ERP – czy warto się spieszyć?
 
13.15 - 14.00  przerwa, lunch
 
14.00 - 17.30 - KSeF w praktyce – wdrożenie, procesy i problemy - Hubert Grzyb, doradca podatkowy
 
Część I 14.00 – 15.30
15.30 - 15.45 przerwa, serwis kawowy 
Część II – 15.45 – 17.30

1. Wdrożenie KSeF krok po kroku – plan działania:
Audyt procesów fakturowania w firmie
Rejestracja i upoważnienia do KSeF (UPL-K, tokeny)
Wybór narzędzi i integracja z programem księgowym
2. KSeF a faktury ustrukturyzowane – jak wygląda nowa faktura:
Co zawiera faktura w KSeF – omówienie najważniejszych pól i schematu FA(3)
Załącznik ustrukturyzowany  
Kiedy faktura zostaje uznana za wystawioną i doręczoną?
3. Korekty, duplikaty, anulowanie – nowe podejście:
Jak korygować błędne faktury w KSeF
Czy można usunąć fakturę wysłaną do KSeF?
Duplikat faktury – czy w ogóle istnieje w nowym systemie?
4. KSeF a VAT, JPK i kontrola skarbowa:
Czy KSeF zastępuje JPK_FA i inne pliki?
Co widzi fiskus i jak szybko może zareagować?
Ryzyka i obowiązki ewidencyjne w nowym modelu
5. Praktyczne problemy wdrożeniowe – case studies:
Firmy wielooddziałowe, zagraniczne, złożone struktury
Podatnicy zwolnieni i mieszane modele fakturowania
Co, jeśli kontrahent nie korzysta z KSeF?


Prowadzący

Aneta Lech (Pożarowska)

Doradca podatkowy, prawnik. Członek Państwowej Komisji ds Doradztwa Podatkowego. Specjalizuje się w zakresie podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi, także przed sądami administracyjnymi. Obsługuje kontrole podatkowe, przeprowadza audyty podatkowe, opiniuje rozwiązania zmierzające do optymalizacji podatkowej. Jest autorką licznych publikacji w prasie fachowej a także książek o tematyce podatkowej.



Hubert Grzyb

adwokat, doradca podatkowy. Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych podatników. Wspiera firmy i jednostki sektora finansów publicznych przy wdrażaniu KSeF i e-Faktur. Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego. Prowadzi szkolenia m. in. dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.
 



Informacje dodatkowe

  980 zł+ 23% VAT za jedną osobę -  zarejestruj się do 23 stycznia, aby skorzystać z ceny promocyjnej

1 150 zł+ 23% VAT za jedną osobę - cena regularna 

*Cena bez VAT dla opłacających konferencję w co najmniej 70% ze środków publicznych.
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

Prosimy o dokonanie płatności przed konferencją po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod.

Cena obejmuje:

  • uczestnictwo w konferencji,
  • autorskie materiały konferencyjne w wersji elektronicznej przygotowane przez Naszych ekspertów,
  • serwis kawowy,
  • lunch,
  • certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.           
Miejsce konferencjiWarsaw Presidential Hotel, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-698 Warszawa

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed konferencją w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na konferencji nie zwalnia z dokonania opłaty.

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konferencji lub jego odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.