Powered by Smartsupp
Skip to main content

E-commerce w praktyce – sprzedaż online z uwzględnieniem - VAT i KSeF.

Termin: 22.06.2026 - 23.06.2026
Cena: 1380.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE
Internet

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, praktycznej wiedzy z zakresu rozliczeń VAT i podatku dochodowego w e‑commerce, ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży krajowej i międzynarodowej, marketplace’ów, dropshippingu, procedury OSS oraz obowiązkowego KSeF, a także identyfikacji i minimalizacji ryzyk podatkowych w codziennej pracy.

DZIEŃ 1: VAT w e-commerce – struktura, transakcje, ryzyka:

Moduł 1: Specyfika e-commerce w VAT:

Modele sprzedaży: 
♦ B2C, B2B, marketplace, dropshipping (różne warianty) 
  • Identyfikacja dostawy towarów vs świadczenia usług 
  • Transakcje łańcuchowe w e-commerce 
  • Rola platform (marketplace) jako podatnika (deemed supplier) 
Moduł 2: Sprzedaż krajowa i zagraniczna:
  • Sprzedaż krajowa B2C i B2B – moment powstania obowiązku podatkowego 
  • WDT, WNT w modelach e-commerce 
  • Sprzedaż na rzecz konsumentów w UE (B2C) 
  • Eksport towarów w sprzedaży internetowej 
  • Problemy z ustaleniem miejsca dostawy 
Moduł 3: Procedura OSS i sprzedaż wysyłkowa:
  • Zasady działania OSS (One Stop Shop) 
  • Limity i obowiązki rejestracyjne 
  • Ewidencja i raportowanie OSS 
  • Korekty w OSS 
  • Najczęstsze błędy praktyczne 
Case study: Rozliczenie sprzedaży do kilku krajów UE

Moduł 4: Dropshipping i modele pośrednie:
  • Dropshipping krajowy i międzynarodowy 
  • Modele: 
♦ sprzedawca jako pośrednik vs właściciel towaru 
  • VAT w zależności od modelu 
  • Ryzyka błędnej kwalifikacji transakcji 
Moduł 5: Dokumentowanie sprzedaży:
  • Faktury w e-commerce: 
♦ kiedy obowiązkowe 
♦ sprzedaż B2C bez faktury 
  • Paragony i ewidencja sprzedaży 
  • Faktury zaliczkowe i końcowe 
  • Korekty (zwroty, reklamacje) 
DZIEŃ 2: KSeF, rozliczenia i kontrola podatkowa:

Moduł 6: KSeF w e-commerce – wdrożenie i wyzwania:
  • Zakres obowiązkowego KSeF 
  • Specyfika e-commerce: 
♦ sprzedaż masowa 
♦ integracja z systemami sprzedażowymi 
  • Faktury ustrukturyzowane a sprzedaż B2C 
  • Problemy praktyczne: 
♦ identyfikacja nabywcy 
♦ moment wystawienia faktury 
  • Tryby awaryjne i błędy 
Moduł 7: Rozliczenia VAT i raportowanie:
  • JPK_V7 a e-commerce 
  • Oznaczenia GTU i procedury 
  • Import usług (np. reklamy: Google Ads, Meta Ads) 
  • VAT naliczony – ograniczenia i ryzyka 
  • Korekty podatku należnego i naliczonego 
Moduł 8: Podatek dochodowy w e-commerce:
  • Przychód podatkowy – moment rozpoznania 
  • Koszty uzyskania przychodu: 
♦ marketing, logistyka, platformy 
  • Zwroty i reklamacje a przychód 
  • Różnice kursowe 
  • Problemy praktyczne w KPiR i pełnej księgowości 
Moduł 9: Kontrole podatkowe i ryzyka:
  • Najczęstsze obszary kontroli: 
♦ OSS 
♦ sprzedaż zagraniczna 
♦ marketplace 
  • Błędy identyfikowane przez organy 
  • Sankcje VAT 
  • Jak przygotować dokumentację 
  • Checklista dla księgowego 
Moduł 10: Warsztat praktyczny:
Analiza przypadków: 
♦ sprzedaż przez marketplace (np. Amazon) 
♦ dropshipping z Chin 
♦ sprzedaż do UE (OSS) 
  • Identyfikacja błędów 
  • Poprawne rozliczenie krok po kroku. 


Paweł Dymlang


 
Paweł Dymlang - doradca podatkowy (nr 10987), prawnik, wykładowca i trener, autor licznych publikacji książkowych i prasowych o tematyce podatkowej (wyd. Beck, Wolters Kluwer, Infor). Powoływany jako ekspert w dziedzinie podatków w wystąpieniach telewizyjnych i radiowych. Kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym zdobył jako pracownik organów podatkowych, spółki doradztwa podatkowego oraz instytucji finansowych. Z tematyki podatkowej przeprowadził przeszło 2000 szkoleń otwartych oraz zamkniętych dla biznesu oraz administracji publicznej. Od lat prowadzi własną kancelarię prawną i zajmuje się obsługą przedsiębiorców polskich i zagranicznych.


Koszty udziału w szkoleniu:
1 380 zł + 23% VAT* - koszt udziału w transmisji on-line jednej osoby - udział w 2 dniach.
  
 720 zł + 23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej osoby - udział w jednym wybranym dniu,

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Cena szkolenia obejmuje:
  • udział w szkoleniu online w czasie rzeczywistym dla 1 osoby,
  • dostęp do platformy ClickMeeting na czas trwania szkolenia,
  • autorskie materiały szkoleniowe wykładowcy w formie elektronicznej (prezentacja multimedialna PDF),
  • możliwość zadawania pytań prowadzącemu w trakcie zajęć,
  • imienny certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej,
  • wsparcie techniczne (kontakt telefoniczny lub czat przed szkoleniem oraz w trakcie jego trwania).
Warunki uczestnictwa:
  • szkolenie realizowane jest w formule online, w czasie rzeczywistym,
  • zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
  • na ok. 3–5 dni przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy otrzymują drogą mailową potwierdzenie realizacji szkolenia oraz indywidualny link do szkolenia,
  • materiały szkoleniowe przesyłane są uczestnikom mailowo przed rozpoczęciem zajęć,
  • logowanie odbywa się zgodnie z harmonogramem szkolenia, w dniach i godzinach wskazanych w przesłanej informacji.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
22.06.2026 - 23.06.2026 Transmisja ONLINE 5054826 1380.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem e-mail szkolenia@bdo.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

E-commerce w praktyce – sprzedaż online z uwzględnieniem - VAT i KSeF.

Termin: 22.06.2026 - 23.06.2026
Cena: 1380.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, praktycznej wiedzy z zakresu rozliczeń VAT i podatku dochodowego w e‑commerce, ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży krajowej i międzynarodowej, marketplace’ów, dropshippingu, procedury OSS oraz obowiązkowego KSeF, a także identyfikacji i minimalizacji ryzyk podatkowych w codziennej pracy.

Program

DZIEŃ 1: VAT w e-commerce – struktura, transakcje, ryzyka:

Moduł 1: Specyfika e-commerce w VAT:

Modele sprzedaży: 
♦ B2C, B2B, marketplace, dropshipping (różne warianty) 
  • Identyfikacja dostawy towarów vs świadczenia usług 
  • Transakcje łańcuchowe w e-commerce 
  • Rola platform (marketplace) jako podatnika (deemed supplier) 
Moduł 2: Sprzedaż krajowa i zagraniczna:
  • Sprzedaż krajowa B2C i B2B – moment powstania obowiązku podatkowego 
  • WDT, WNT w modelach e-commerce 
  • Sprzedaż na rzecz konsumentów w UE (B2C) 
  • Eksport towarów w sprzedaży internetowej 
  • Problemy z ustaleniem miejsca dostawy 
Moduł 3: Procedura OSS i sprzedaż wysyłkowa:
  • Zasady działania OSS (One Stop Shop) 
  • Limity i obowiązki rejestracyjne 
  • Ewidencja i raportowanie OSS 
  • Korekty w OSS 
  • Najczęstsze błędy praktyczne 
Case study: Rozliczenie sprzedaży do kilku krajów UE

Moduł 4: Dropshipping i modele pośrednie:
  • Dropshipping krajowy i międzynarodowy 
  • Modele: 
♦ sprzedawca jako pośrednik vs właściciel towaru 
  • VAT w zależności od modelu 
  • Ryzyka błędnej kwalifikacji transakcji 
Moduł 5: Dokumentowanie sprzedaży:
  • Faktury w e-commerce: 
♦ kiedy obowiązkowe 
♦ sprzedaż B2C bez faktury 
  • Paragony i ewidencja sprzedaży 
  • Faktury zaliczkowe i końcowe 
  • Korekty (zwroty, reklamacje) 
DZIEŃ 2: KSeF, rozliczenia i kontrola podatkowa:

Moduł 6: KSeF w e-commerce – wdrożenie i wyzwania:
  • Zakres obowiązkowego KSeF 
  • Specyfika e-commerce: 
♦ sprzedaż masowa 
♦ integracja z systemami sprzedażowymi 
  • Faktury ustrukturyzowane a sprzedaż B2C 
  • Problemy praktyczne: 
♦ identyfikacja nabywcy 
♦ moment wystawienia faktury 
  • Tryby awaryjne i błędy 
Moduł 7: Rozliczenia VAT i raportowanie:
  • JPK_V7 a e-commerce 
  • Oznaczenia GTU i procedury 
  • Import usług (np. reklamy: Google Ads, Meta Ads) 
  • VAT naliczony – ograniczenia i ryzyka 
  • Korekty podatku należnego i naliczonego 
Moduł 8: Podatek dochodowy w e-commerce:
  • Przychód podatkowy – moment rozpoznania 
  • Koszty uzyskania przychodu: 
♦ marketing, logistyka, platformy 
  • Zwroty i reklamacje a przychód 
  • Różnice kursowe 
  • Problemy praktyczne w KPiR i pełnej księgowości 
Moduł 9: Kontrole podatkowe i ryzyka:
  • Najczęstsze obszary kontroli: 
♦ OSS 
♦ sprzedaż zagraniczna 
♦ marketplace 
  • Błędy identyfikowane przez organy 
  • Sankcje VAT 
  • Jak przygotować dokumentację 
  • Checklista dla księgowego 
Moduł 10: Warsztat praktyczny:
Analiza przypadków: 
♦ sprzedaż przez marketplace (np. Amazon) 
♦ dropshipping z Chin 
♦ sprzedaż do UE (OSS) 
  • Identyfikacja błędów 
  • Poprawne rozliczenie krok po kroku. 


Prowadzący

Paweł Dymlang


 
Paweł Dymlang - doradca podatkowy (nr 10987), prawnik, wykładowca i trener, autor licznych publikacji książkowych i prasowych o tematyce podatkowej (wyd. Beck, Wolters Kluwer, Infor). Powoływany jako ekspert w dziedzinie podatków w wystąpieniach telewizyjnych i radiowych. Kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym zdobył jako pracownik organów podatkowych, spółki doradztwa podatkowego oraz instytucji finansowych. Z tematyki podatkowej przeprowadził przeszło 2000 szkoleń otwartych oraz zamkniętych dla biznesu oraz administracji publicznej. Od lat prowadzi własną kancelarię prawną i zajmuje się obsługą przedsiębiorców polskich i zagranicznych.



Informacje dodatkowe

Koszty udziału w szkoleniu:
1 380 zł + 23% VAT* - koszt udziału w transmisji on-line jednej osoby - udział w 2 dniach.
  
 720 zł + 23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej osoby - udział w jednym wybranym dniu,

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Cena szkolenia obejmuje:
  • udział w szkoleniu online w czasie rzeczywistym dla 1 osoby,
  • dostęp do platformy ClickMeeting na czas trwania szkolenia,
  • autorskie materiały szkoleniowe wykładowcy w formie elektronicznej (prezentacja multimedialna PDF),
  • możliwość zadawania pytań prowadzącemu w trakcie zajęć,
  • imienny certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej,
  • wsparcie techniczne (kontakt telefoniczny lub czat przed szkoleniem oraz w trakcie jego trwania).
Warunki uczestnictwa:
  • szkolenie realizowane jest w formule online, w czasie rzeczywistym,
  • zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
  • na ok. 3–5 dni przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy otrzymują drogą mailową potwierdzenie realizacji szkolenia oraz indywidualny link do szkolenia,
  • materiały szkoleniowe przesyłane są uczestnikom mailowo przed rozpoczęciem zajęć,
  • logowanie odbywa się zgodnie z harmonogramem szkolenia, w dniach i godzinach wskazanych w przesłanej informacji.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.