Powered by Smartsupp
Skip to main content

Najczęstsze problemy fakturowania w KSeF 2026 – ryzyka, korekty i konsekwencje w VAT.

Termin: 24.03.2026 - 24.03.2026
Cena: 590.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE
Internet

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego i bezpiecznego rozwiązywania problemów związanych z fakturowaniem w obowiązkowym systemie KSeF, w szczególności w zakresie:
  • korekt in minus i in plus,
  • faktur zaliczkowych i końcowych,
  • refaktur i rozliczeń transgranicznych,
  • odliczenia VAT przy błędach formalnych,
  • spójności danych KSeF i JPK_VAT,
  • odpowiedzialności podatkowej wynikającej z nieprawidłowego fakturowania.
Szkolenie ma charakter praktyczny – oparte jest na analizie rzeczywistych problemów podatników oraz aktualnych interpretacji organów podatkowych wydawanych na gruncie Ustawa o podatku od towarów i usług oraz regulacji unijnych, w tym Dyrektywa Rady 2006/112/WE.
 
1.Podstawy prawne:
a.Dyrektywa Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
b.Ustawa o podatku od towarów i usług
c.Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur
d.Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie przypadków, w których nie ma obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych

2.Wprowadzenie do fakturowania:
a.Rola faktury w rozliczeniach VAT i w działalności gospodarczej
b.Obowiązki podatników wynikające z ustawy o VAT
c.Podstawowe pojęcia
d.Zasady dokumentowania sprzedaży krajowej i zagranicznej

3.KSeF – obowiązkowy system faktur ustrukturyzowanych:
a.Co to jest KSeF i jakie są jego cele
b.Kto musi korzystać z KSeF
c.Podmioty zwolnione i wyjątki w stosowaniu KSeF
d.Przepisy dotyczące faktur transgranicznych i usług finansowych

4.Rodzaje faktur i dokumentów powiązanych:
a.Faktury VAT, faktury zaliczkowe, końcowe i uproszczone
b.Faktura a paragon
c.Faktury pro-forma, noty korygujące
d.Mechanizm podzielonej płatności

5.Faktury elektroniczne vs faktury ustrukturyzowane:
a.Definicje i różnice prawne
b.Zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych
c.Terminy dla faktur w KSeF
d.Wpływ wystawienia faktury na powstanie obowiązku podatkowego

6.Wymogi formalne faktur w KSeF:
a.Obowiązkowe elementy faktury
b.Specjalne oznaczenia
c.Terminy wystawiania w trybach awaryjnych i offline
d.Szczególne typy faktur

7.Faktury zaliczkowe i końcowe:
a.Wystawianie faktur zaliczkowych
b.Faktury końcowe „na zero” – obowiązki w KSeF i w JPK
c.Terminy i korekty faktur zaliczkowych
d.Mechanizm podzielonej płatności przy zaliczkach

8.Korekty faktur:
a.Korekty in plus i in minus
b.Korekty w walutach obcych
c.Ograniczenia stosowania not korygujących w KSeF
d.Anulowanie faktury i faktury z datą wsteczną

9.Refaktury:
a.Zasady stosowania refaktur
b.Terminy wystawiania refaktur

10.Odliczenie VAT w świetle KSeF:
a.Warunki i przesłanki odliczenia VAT
b.Terminy realizacji prawa do odliczenia
c.Faktury poza KSeF – dopuszczalność odliczenia
d.Błędy na fakturze, a prawo do odliczenia

11.Praktyczne wykorzystanie KSeF:
a.Wystawianie faktur ustrukturyzowanych krok po kroku
b.Nadawanie uprawnień, uzyskiwanie certyfikatów i tokenów
c.Dostęp dla biur rachunkowych i współpraca z klientami

12.Zmiany w JPK_VAT od 2026 r.:
a.Dane raportowane w JPK_VAT a KSeF
b.Spójność danych i automatyczna weryfikacja przez urząd skarbowy

13.Studia przypadków:
a.Wystawianie różnych typów faktur w KSeF
b.Obsługa błędów, korekt i refaktur
c.Analiza interpretacji podatkowych i najczęstszych problemów
 


590 zł+ 23% VAT* - koszt udziału w transmisji on-line jednej osoby 

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.
 
Cena szkolenia obejmuje:
  • udział w szkoleniu online w czasie rzeczywistym dla 1 osoby,
  • dostęp do platformy ClickMeeting na czas trwania szkolenia,
  • autorskie materiały szkoleniowe wykładowcy w formie elektronicznej (prezentacja multimedialna PDF),
  • możliwość zadawania pytań prowadzącemu w trakcie zajęć,
  • imienny certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej,
  • wsparcie techniczne (kontakt telefoniczny lub czat przed szkoleniem oraz w trakcie jego trwania).
Warunki uczestnictwa:
  • szkolenie realizowane jest w formule online, w czasie rzeczywistym,
  • zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
  • na ok. 3–5 dni przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy otrzymują drogą mailową potwierdzenie realizacji szkolenia oraz indywidualny link do szkolenia,
  • materiały szkoleniowe przesyłane są uczestnikom mailowo przed rozpoczęciem zajęć,
  • logowanie odbywa się zgodnie z harmonogramem szkolenia, w dniach i godzinach wskazanych w przesłanej informacji.
Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
24.03.2026 - 24.03.2026 Transmisja ONLINE 5025726 590.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem e-mail szkolenia@bdo.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

Najczęstsze problemy fakturowania w KSeF 2026 – ryzyka, korekty i konsekwencje w VAT.

Termin: 24.03.2026 - 24.03.2026
Cena: 590.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego i bezpiecznego rozwiązywania problemów związanych z fakturowaniem w obowiązkowym systemie KSeF, w szczególności w zakresie:
  • korekt in minus i in plus,
  • faktur zaliczkowych i końcowych,
  • refaktur i rozliczeń transgranicznych,
  • odliczenia VAT przy błędach formalnych,
  • spójności danych KSeF i JPK_VAT,
  • odpowiedzialności podatkowej wynikającej z nieprawidłowego fakturowania.
Szkolenie ma charakter praktyczny – oparte jest na analizie rzeczywistych problemów podatników oraz aktualnych interpretacji organów podatkowych wydawanych na gruncie Ustawa o podatku od towarów i usług oraz regulacji unijnych, w tym Dyrektywa Rady 2006/112/WE.
 

Program

1.Podstawy prawne:
a.Dyrektywa Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
b.Ustawa o podatku od towarów i usług
c.Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur
d.Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie przypadków, w których nie ma obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych

2.Wprowadzenie do fakturowania:
a.Rola faktury w rozliczeniach VAT i w działalności gospodarczej
b.Obowiązki podatników wynikające z ustawy o VAT
c.Podstawowe pojęcia
d.Zasady dokumentowania sprzedaży krajowej i zagranicznej

3.KSeF – obowiązkowy system faktur ustrukturyzowanych:
a.Co to jest KSeF i jakie są jego cele
b.Kto musi korzystać z KSeF
c.Podmioty zwolnione i wyjątki w stosowaniu KSeF
d.Przepisy dotyczące faktur transgranicznych i usług finansowych

4.Rodzaje faktur i dokumentów powiązanych:
a.Faktury VAT, faktury zaliczkowe, końcowe i uproszczone
b.Faktura a paragon
c.Faktury pro-forma, noty korygujące
d.Mechanizm podzielonej płatności

5.Faktury elektroniczne vs faktury ustrukturyzowane:
a.Definicje i różnice prawne
b.Zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych
c.Terminy dla faktur w KSeF
d.Wpływ wystawienia faktury na powstanie obowiązku podatkowego

6.Wymogi formalne faktur w KSeF:
a.Obowiązkowe elementy faktury
b.Specjalne oznaczenia
c.Terminy wystawiania w trybach awaryjnych i offline
d.Szczególne typy faktur

7.Faktury zaliczkowe i końcowe:
a.Wystawianie faktur zaliczkowych
b.Faktury końcowe „na zero” – obowiązki w KSeF i w JPK
c.Terminy i korekty faktur zaliczkowych
d.Mechanizm podzielonej płatności przy zaliczkach

8.Korekty faktur:
a.Korekty in plus i in minus
b.Korekty w walutach obcych
c.Ograniczenia stosowania not korygujących w KSeF
d.Anulowanie faktury i faktury z datą wsteczną

9.Refaktury:
a.Zasady stosowania refaktur
b.Terminy wystawiania refaktur

10.Odliczenie VAT w świetle KSeF:
a.Warunki i przesłanki odliczenia VAT
b.Terminy realizacji prawa do odliczenia
c.Faktury poza KSeF – dopuszczalność odliczenia
d.Błędy na fakturze, a prawo do odliczenia

11.Praktyczne wykorzystanie KSeF:
a.Wystawianie faktur ustrukturyzowanych krok po kroku
b.Nadawanie uprawnień, uzyskiwanie certyfikatów i tokenów
c.Dostęp dla biur rachunkowych i współpraca z klientami

12.Zmiany w JPK_VAT od 2026 r.:
a.Dane raportowane w JPK_VAT a KSeF
b.Spójność danych i automatyczna weryfikacja przez urząd skarbowy

13.Studia przypadków:
a.Wystawianie różnych typów faktur w KSeF
b.Obsługa błędów, korekt i refaktur
c.Analiza interpretacji podatkowych i najczęstszych problemów
 


Informacje dodatkowe

590 zł+ 23% VAT* - koszt udziału w transmisji on-line jednej osoby 

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.
 
Cena szkolenia obejmuje:
  • udział w szkoleniu online w czasie rzeczywistym dla 1 osoby,
  • dostęp do platformy ClickMeeting na czas trwania szkolenia,
  • autorskie materiały szkoleniowe wykładowcy w formie elektronicznej (prezentacja multimedialna PDF),
  • możliwość zadawania pytań prowadzącemu w trakcie zajęć,
  • imienny certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej,
  • wsparcie techniczne (kontakt telefoniczny lub czat przed szkoleniem oraz w trakcie jego trwania).
Warunki uczestnictwa:
  • szkolenie realizowane jest w formule online, w czasie rzeczywistym,
  • zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
  • na ok. 3–5 dni przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy otrzymują drogą mailową potwierdzenie realizacji szkolenia oraz indywidualny link do szkolenia,
  • materiały szkoleniowe przesyłane są uczestnikom mailowo przed rozpoczęciem zajęć,
  • logowanie odbywa się zgodnie z harmonogramem szkolenia, w dniach i godzinach wskazanych w przesłanej informacji.
Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.