Powered by Smartsupp
Skip to main content

VAT 2026 w praktyce – obowiązek podatkowy, fakturowanie i rozliczenia krajowe oraz międzynarodowe.

Termin: 17.03.2026 - 17.03.2026
Cena: 590.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE
Internet

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie uczestników do prawidłowego rozliczania podatku VAT w 2026 r. w transakcjach krajowych i zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem:
  • prawidłowego ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego (w tym zaliczek, refaktur, świadczeń ciągłych i transakcji kompleksowych),
  • bezpiecznego określania podstawy opodatkowania oraz zasad jej korekty (in plus, in minus, kursy walut),
  • skutecznego i zgodnego z przepisami odliczania podatku naliczonego - także w sytuacjach problemowych (braki formalne, błędy kontrahenta),
  • poprawnego fakturowania (faktury zaliczkowe, korygujące, „do zera”, anulowanie, art. 108),
  • właściwego rozliczania VAT w obrocie międzynarodowym (WDT, WNT, eksport, import usług, transakcje łańcuchowe i trójstronne),
  • identyfikacji najczęstszych błędów i obszarów ryzyka, które mogą skutkować sankcjami lub utratą prawa do preferencji (np. stawka 0%, odliczenie VAT).
Szkolenie ma charakter praktyczny - jego celem jest nie tylko omówienie przepisów, ale przede wszystkim pokazanie jak je stosować w codziennej pracy, jak dokumentować transakcje i jak bronić rozliczeń VAT w razie kontroli.
VAT w transakcjach krajowych:
1.Obowiązek podatkowy: 
-zasady ogólne oraz wyjątki,
-usługi/dostawy ciągłe,
-zaliczki,
-obowiązek podatkowy w transakcjach kompleksowych.
2.Refaktura:
-obowiązek podatkowy;
-stawka podatku VAT;
-jak skalkulować wynagrodzenie dla usługi refakturowanej?
3.Podstawa opodatkowania i jej korekta:
-jak prawidłowo ją określić? jakie elementy wchodzą do podstawy opodatkowania i co należy tu uwzględnić?
-kiedy ująć korekty na minus oraz in plus?
-kursy + kursy w fakturach korygujących.
4.Podatek naliczony:
-warunki i terminy odliczenia,
-dokumenty uprawniające do odliczenia,
-z jakich faktur bezwzględnie nie można odliczyć podatku?
-brak faktury a prawo do odliczenia podatku.
5.Zagadnienia praktyczne związane z fakturowaniem:
-faktura pro-forma - czy zastępuje "normalną fakturę”?
-faktura zaliczkowa i rozliczeniowa; 
-zbiorcza faktura korygująca - warunki zastosowania;
-faktura korygująca „do zera” - kiedy może być wystawiona? 
-anulowanie faktury;
-art. 108 - kto zapłaci za puste faktury?
 
VAT w transakcjach zagranicznych:
 
1.Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów:
-obowiązek podatkowy;
-jakie warunki trzeba spełnić, aby bezpiecznie zastosować stawkę 0%?
-wewnątrzzakładowe przemieszczenie towarów - jak rozliczyć i udokumentować?
2.Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów:
-czy dostawca musi być podatnikiem VAT UE?
-obowiązek podatkowy - co decyduje o jego powstaniu?
-sankcyjne WNT - kiedy zapłacę 2 razy podatek bez prawa do odliczenia?
3.Eksport towarów:
-warunki zastosowania stawki 0% VAT,
-rekwalifikacja transakcji.
4.Transakcje łańcuchowe:
-ustalenie miejsca opodatkowania i zasad rozliczenia transakcji łańcuchowej;
-jakie zasady stosujemy dla określenia dostawy ruchomej?
-co to znaczy organizować transport?
-wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne - skutki zastosowania procedury uproszczonej 
5.Międzynarodowy obrót usługowy:
-import usług:
-miejsce świadczenia: kiedy stosuję zasady ogólne, a względem których usług znajdą zastosowanie rozwiązania szczególne?
-kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu importu usług?
-eksport usług:
-kiedy mamy do czynienia z eksportem usług?
-obowiązek podatkowy, sposób rozliczenia oraz udokumentowania.


Ewa Sokołowska


Doradczyni podatkowa; Członkini Zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych; Współpracowniczka  polskich i międzynarodowych firm doradczych.
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT; redaktorka naczelna i  autorka licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, z których najnowsza, to cieszący się dużą popularnością e-book: Faktura dla praktyków. Jak uniknąć błędów podczas fakturowania (wyd. Wolters Kluwer). 
Wykładowczyni problematyki podatku od towarów i usług.
Prowadzi własną kancelarię podatkową: ES Doradztwo (www.es-doradztwo.pl).

 


590 zł+ 23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej osoby 

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?:
  • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
  • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć
  • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
  • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
  • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
17.03.2026 - 17.03.2026 Transmisja ONLINE 5018626 590.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem e-mail szkolenia@bdo.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

VAT 2026 w praktyce – obowiązek podatkowy, fakturowanie i rozliczenia krajowe oraz międzynarodowe.

Termin: 17.03.2026 - 17.03.2026
Cena: 590.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie uczestników do prawidłowego rozliczania podatku VAT w 2026 r. w transakcjach krajowych i zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem:
  • prawidłowego ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego (w tym zaliczek, refaktur, świadczeń ciągłych i transakcji kompleksowych),
  • bezpiecznego określania podstawy opodatkowania oraz zasad jej korekty (in plus, in minus, kursy walut),
  • skutecznego i zgodnego z przepisami odliczania podatku naliczonego - także w sytuacjach problemowych (braki formalne, błędy kontrahenta),
  • poprawnego fakturowania (faktury zaliczkowe, korygujące, „do zera”, anulowanie, art. 108),
  • właściwego rozliczania VAT w obrocie międzynarodowym (WDT, WNT, eksport, import usług, transakcje łańcuchowe i trójstronne),
  • identyfikacji najczęstszych błędów i obszarów ryzyka, które mogą skutkować sankcjami lub utratą prawa do preferencji (np. stawka 0%, odliczenie VAT).
Szkolenie ma charakter praktyczny - jego celem jest nie tylko omówienie przepisów, ale przede wszystkim pokazanie jak je stosować w codziennej pracy, jak dokumentować transakcje i jak bronić rozliczeń VAT w razie kontroli.


Program

VAT w transakcjach krajowych:
1.Obowiązek podatkowy: 
-zasady ogólne oraz wyjątki,
-usługi/dostawy ciągłe,
-zaliczki,
-obowiązek podatkowy w transakcjach kompleksowych.
2.Refaktura:
-obowiązek podatkowy;
-stawka podatku VAT;
-jak skalkulować wynagrodzenie dla usługi refakturowanej?
3.Podstawa opodatkowania i jej korekta:
-jak prawidłowo ją określić? jakie elementy wchodzą do podstawy opodatkowania i co należy tu uwzględnić?
-kiedy ująć korekty na minus oraz in plus?
-kursy + kursy w fakturach korygujących.
4.Podatek naliczony:
-warunki i terminy odliczenia,
-dokumenty uprawniające do odliczenia,
-z jakich faktur bezwzględnie nie można odliczyć podatku?
-brak faktury a prawo do odliczenia podatku.
5.Zagadnienia praktyczne związane z fakturowaniem:
-faktura pro-forma - czy zastępuje "normalną fakturę”?
-faktura zaliczkowa i rozliczeniowa; 
-zbiorcza faktura korygująca - warunki zastosowania;
-faktura korygująca „do zera” - kiedy może być wystawiona? 
-anulowanie faktury;
-art. 108 - kto zapłaci za puste faktury?
 
VAT w transakcjach zagranicznych:
 
1.Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów:
-obowiązek podatkowy;
-jakie warunki trzeba spełnić, aby bezpiecznie zastosować stawkę 0%?
-wewnątrzzakładowe przemieszczenie towarów - jak rozliczyć i udokumentować?
2.Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów:
-czy dostawca musi być podatnikiem VAT UE?
-obowiązek podatkowy - co decyduje o jego powstaniu?
-sankcyjne WNT - kiedy zapłacę 2 razy podatek bez prawa do odliczenia?
3.Eksport towarów:
-warunki zastosowania stawki 0% VAT,
-rekwalifikacja transakcji.
4.Transakcje łańcuchowe:
-ustalenie miejsca opodatkowania i zasad rozliczenia transakcji łańcuchowej;
-jakie zasady stosujemy dla określenia dostawy ruchomej?
-co to znaczy organizować transport?
-wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne - skutki zastosowania procedury uproszczonej 
5.Międzynarodowy obrót usługowy:
-import usług:
-miejsce świadczenia: kiedy stosuję zasady ogólne, a względem których usług znajdą zastosowanie rozwiązania szczególne?
-kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu importu usług?
-eksport usług:
-kiedy mamy do czynienia z eksportem usług?
-obowiązek podatkowy, sposób rozliczenia oraz udokumentowania.


Prowadzący

Ewa Sokołowska


Doradczyni podatkowa; Członkini Zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych; Współpracowniczka  polskich i międzynarodowych firm doradczych.
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT; redaktorka naczelna i  autorka licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, z których najnowsza, to cieszący się dużą popularnością e-book: Faktura dla praktyków. Jak uniknąć błędów podczas fakturowania (wyd. Wolters Kluwer). 
Wykładowczyni problematyki podatku od towarów i usług.
Prowadzi własną kancelarię podatkową: ES Doradztwo (www.es-doradztwo.pl).

 



Informacje dodatkowe

590 zł+ 23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej osoby 

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?:
  • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
  • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć
  • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
  • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
  • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.