Powered by Smartsupp
Skip to main content

VAT i e-fakturowanie w KSeF od podstaw – rozliczanie podatku VAT krok po kroku.

Termin: 02.03.2026 - 03.03.2026
Cena: 1290.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE
Internet

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników praktycznej i uporządkowanej wiedzy z zakresu podatku VAT - od podstawowych zasad konstrukcji podatku, poprzez prawidłową identyfikację czynności opodatkowanych, dokumentowanie transakcji i ewidencję VAT, aż po bezpieczne rozliczenia krajowe i międzynarodowe, z uwzględnieniem aktualnych zmian legislacyjnych oraz Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Szkolenie krok po kroku wyjaśnia:
  • jak działa VAT w praktyce,
  • jak rozpoznać czynności opodatkowane,
  • jak prawidłowo wystawiać i księgować faktury,
  • jak przygotować się do obowiązkowego KSeF.
DZIEŃ I - PODATEK VAT OD PODSTAW:
1. Podstawy podatku VAT - wprowadzenie:
czym jest VAT i dlaczego jest podatkiem szczególnym,
źródła przepisów VAT - co księgowy musi znać,
rola ustawy o VAT i przepisów unijnych,
dlaczego w VAT liczy się praktyka i orzecznictwo.
2. Najważniejsze zasady rozliczania VAT:
jak zbudowany jest podatek VAT,
VAT jako podatek pośredni i konsumpcyjny,
zasada neutralności VAT - co oznacza dla księgowego,
zasada powszechności i terytorialności,
kiedy VAT nie powinien obciążać przedsiębiorcy.
3. Podatnik VAT - kto rozlicza VAT:
kto jest podatnikiem VAT,
pojęcie działalności gospodarczej w VAT,
czynności, które nie są działalnością gospodarczą,
rejestracja do VAT i VAT UE,
zwolnienie podmiotowe - kiedy można z niego korzystać,
„Biała lista” podatników VAT - co księgowy musi sprawdzić.
Ćwiczenia praktyczne: sprawdzanie statusu podatnika VAT i konsekwencje błędów.
4. Co podlega VAT, a co nie:
czynności opodatkowane VAT,
czynności niepodlegające VAT,
czynności wyłączone z VAT:
odarowizny,
okary, kaucje, wadium,
ozbycie przedsiębiorstwa i ZCP,
najczęstsze błędy w kwalifikacji czynności.
5. Dostawa towarów i świadczenie usług - podstawowe rozróżnienie:
czym jest dostawa towarów,
czym jest świadczenie usług,
moment powstania obowiązku podatkowego,
usługi ciągłe i jednorazowe,
bony i vouchery - podstawowe zasady,
świadczenia nieodpłatne - kiedy podlegają VAT.
Ćwiczenia praktyczne: rozpoznawanie towaru i usługi na przykładach księgowych.
6. Stawki VAT i fakturowanie - absolutne minimum księgowego:
stawki VAT - podstawowa i obniżone,
kiedy stosujemy stawkę 0%,
elementy obowiązkowe faktury VAT,
terminy wystawiania faktur,
faktura zaliczkowa i uproszczona,
najczęstsze błędy na fakturach.
Ćwiczenia praktyczne: wystawienie poprawnej faktury VAT.
7. Obowiązek podatkowy i ewidencja VAT:
kiedy powstaje obowiązek podatkowy,
zaliczki a VAT,
metoda kasowa - podstawowe informacje,
ewidencja sprzedaży i zakupów VAT,
JPK_VAT - co księgowy musi wiedzieć,
sankcje za błędy w ewidencji.
 
DZIEŃ II - KSeF OD PODSTAW:
1. KSeF - podstawowe informacje:
czym jest Krajowy System e-Faktur,
dlaczego KSeF został wprowadzony,
kogo dotyczy obowiązek KSeF,
czym jest faktura ustrukturyzowana,
różnice między fakturą „papierową” a KSeF.
2. Dostęp do KSeF i uprawnienia:
sposoby logowania do KSeF,
kto może wystawiać i odbierać faktury,
role i uprawnienia użytkowników,
nadawanie i cofanie uprawnień,
formularz ZAW-FA - kiedy i po co.
3. Jak wygląda faktura w KSeF:
obowiązkowe pola faktury ustrukturyzowanej,
dane sprzedawcy i nabywcy,
pozycje faktury i stawki VAT,
czym jest struktura XML (w prostych słowach),
czego księgowy nie widzi, a system „widzi”.
4. Wystawianie i odbieranie faktur w KSeF:
proces wystawienia faktury,
data wystawienia i data otrzymania faktury,
faktury sprzedażowe i zakupowe w KSeF,
faktury B2C,
faktury z kas fiskalnych i uproszczone.
5. Korekty i inne dokumenty w KSeF:
kiedy wystawić fakturę korygującą,
korekty in plus i in minus,
korekty zbiorcze,
nota korygująca w praktyce,
duplikaty faktur w KSeF.
6. KSeF w codziennej pracy księgowego:
obieg dokumentów po wprowadzeniu KSeF,
archiwizacja faktur - 10 lat,
współpraca z biurem rachunkowym i klientem,
awarie KSeF i awarie po stronie podatnika,
sankcje za błędy w KSeF,
korzyści dla księgowych i podatników.


Paweł Dymlang


 
Paweł Dymlang - doradca podatkowy (nr 10987), prawnik, wykładowca i trener, autor licznych publikacji książkowych i prasowych o tematyce podatkowej (wyd. Beck, Wolters Kluwer, Infor). Powoływany jako ekspert w dziedzinie podatków w wystąpieniach telewizyjnych i radiowych. Kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym zdobył jako pracownik organów podatkowych, spółki doradztwa podatkowego oraz instytucji finansowych. Z tematyki podatkowej przeprowadził przeszło 2000 szkoleń otwartych oraz zamkniętych dla biznesu oraz administracji publicznej. Od lat prowadzi własną kancelarię prawną i zajmuje się obsługą przedsiębiorców polskich i zagranicznych.


Koszty udziału w szkoleniu:

   1 290 zł + 23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej osoby - udział w 2 dniach.
  
    650 zł + 23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej osoby - udział w jednym wybranym dniu,

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?:

  • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
  • Ok. 3 - 5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć
  • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
  • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
  • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
02.03.2026 - 03.03.2026 Transmisja ONLINE 5017426 1290.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem e-mail szkolenia@bdo.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

VAT i e-fakturowanie w KSeF od podstaw – rozliczanie podatku VAT krok po kroku.

Termin: 02.03.2026 - 03.03.2026
Cena: 1290.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników praktycznej i uporządkowanej wiedzy z zakresu podatku VAT - od podstawowych zasad konstrukcji podatku, poprzez prawidłową identyfikację czynności opodatkowanych, dokumentowanie transakcji i ewidencję VAT, aż po bezpieczne rozliczenia krajowe i międzynarodowe, z uwzględnieniem aktualnych zmian legislacyjnych oraz Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Szkolenie krok po kroku wyjaśnia:
  • jak działa VAT w praktyce,
  • jak rozpoznać czynności opodatkowane,
  • jak prawidłowo wystawiać i księgować faktury,
  • jak przygotować się do obowiązkowego KSeF.


Program

DZIEŃ I - PODATEK VAT OD PODSTAW:
1. Podstawy podatku VAT - wprowadzenie:
czym jest VAT i dlaczego jest podatkiem szczególnym,
źródła przepisów VAT - co księgowy musi znać,
rola ustawy o VAT i przepisów unijnych,
dlaczego w VAT liczy się praktyka i orzecznictwo.
2. Najważniejsze zasady rozliczania VAT:
jak zbudowany jest podatek VAT,
VAT jako podatek pośredni i konsumpcyjny,
zasada neutralności VAT - co oznacza dla księgowego,
zasada powszechności i terytorialności,
kiedy VAT nie powinien obciążać przedsiębiorcy.
3. Podatnik VAT - kto rozlicza VAT:
kto jest podatnikiem VAT,
pojęcie działalności gospodarczej w VAT,
czynności, które nie są działalnością gospodarczą,
rejestracja do VAT i VAT UE,
zwolnienie podmiotowe - kiedy można z niego korzystać,
„Biała lista” podatników VAT - co księgowy musi sprawdzić.
Ćwiczenia praktyczne: sprawdzanie statusu podatnika VAT i konsekwencje błędów.
4. Co podlega VAT, a co nie:
czynności opodatkowane VAT,
czynności niepodlegające VAT,
czynności wyłączone z VAT:
odarowizny,
okary, kaucje, wadium,
ozbycie przedsiębiorstwa i ZCP,
najczęstsze błędy w kwalifikacji czynności.
5. Dostawa towarów i świadczenie usług - podstawowe rozróżnienie:
czym jest dostawa towarów,
czym jest świadczenie usług,
moment powstania obowiązku podatkowego,
usługi ciągłe i jednorazowe,
bony i vouchery - podstawowe zasady,
świadczenia nieodpłatne - kiedy podlegają VAT.
Ćwiczenia praktyczne: rozpoznawanie towaru i usługi na przykładach księgowych.
6. Stawki VAT i fakturowanie - absolutne minimum księgowego:
stawki VAT - podstawowa i obniżone,
kiedy stosujemy stawkę 0%,
elementy obowiązkowe faktury VAT,
terminy wystawiania faktur,
faktura zaliczkowa i uproszczona,
najczęstsze błędy na fakturach.
Ćwiczenia praktyczne: wystawienie poprawnej faktury VAT.
7. Obowiązek podatkowy i ewidencja VAT:
kiedy powstaje obowiązek podatkowy,
zaliczki a VAT,
metoda kasowa - podstawowe informacje,
ewidencja sprzedaży i zakupów VAT,
JPK_VAT - co księgowy musi wiedzieć,
sankcje za błędy w ewidencji.
 
DZIEŃ II - KSeF OD PODSTAW:
1. KSeF - podstawowe informacje:
czym jest Krajowy System e-Faktur,
dlaczego KSeF został wprowadzony,
kogo dotyczy obowiązek KSeF,
czym jest faktura ustrukturyzowana,
różnice między fakturą „papierową” a KSeF.
2. Dostęp do KSeF i uprawnienia:
sposoby logowania do KSeF,
kto może wystawiać i odbierać faktury,
role i uprawnienia użytkowników,
nadawanie i cofanie uprawnień,
formularz ZAW-FA - kiedy i po co.
3. Jak wygląda faktura w KSeF:
obowiązkowe pola faktury ustrukturyzowanej,
dane sprzedawcy i nabywcy,
pozycje faktury i stawki VAT,
czym jest struktura XML (w prostych słowach),
czego księgowy nie widzi, a system „widzi”.
4. Wystawianie i odbieranie faktur w KSeF:
proces wystawienia faktury,
data wystawienia i data otrzymania faktury,
faktury sprzedażowe i zakupowe w KSeF,
faktury B2C,
faktury z kas fiskalnych i uproszczone.
5. Korekty i inne dokumenty w KSeF:
kiedy wystawić fakturę korygującą,
korekty in plus i in minus,
korekty zbiorcze,
nota korygująca w praktyce,
duplikaty faktur w KSeF.
6. KSeF w codziennej pracy księgowego:
obieg dokumentów po wprowadzeniu KSeF,
archiwizacja faktur - 10 lat,
współpraca z biurem rachunkowym i klientem,
awarie KSeF i awarie po stronie podatnika,
sankcje za błędy w KSeF,
korzyści dla księgowych i podatników.


Prowadzący

Paweł Dymlang


 
Paweł Dymlang - doradca podatkowy (nr 10987), prawnik, wykładowca i trener, autor licznych publikacji książkowych i prasowych o tematyce podatkowej (wyd. Beck, Wolters Kluwer, Infor). Powoływany jako ekspert w dziedzinie podatków w wystąpieniach telewizyjnych i radiowych. Kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym zdobył jako pracownik organów podatkowych, spółki doradztwa podatkowego oraz instytucji finansowych. Z tematyki podatkowej przeprowadził przeszło 2000 szkoleń otwartych oraz zamkniętych dla biznesu oraz administracji publicznej. Od lat prowadzi własną kancelarię prawną i zajmuje się obsługą przedsiębiorców polskich i zagranicznych.



Informacje dodatkowe

Koszty udziału w szkoleniu:

   1 290 zł + 23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej osoby - udział w 2 dniach.
  
    650 zł + 23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej osoby - udział w jednym wybranym dniu,

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?:

  • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
  • Ok. 3 - 5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć
  • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
  • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
  • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.