Powered by Smartsupp
Skip to main content

Najczęstsze błędy w fakturowaniu w 2026 roku oraz ich skutki podatkowe w VAT, CIT i raportowaniu JPK/WHT

Termin: 16.06.2026 - 17.06.2026
Cena: 1590.00 +VAT
Miejsce: Sopot
Hotel Sopot****

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wzmocnienie kompetencji uczestników w zakresie prawidłowego fakturowania oraz rozliczeń VAT, COT, raportowaniu JPK?WHT w warunkach obowiązkowej cyfryzacji procesów podatkowych.

Uczestnicy:
  • usystematyzują wiedzę dotyczącą wystawiania faktur, korekt i zasad odliczania VAT,
  • poznają aktualne wymogi KSeF oraz ich wpływ na organizację pracy działów finansowo księgowych,
  • zidentyfikują główne ryzyka podatkowe i karnoskarbowe związane z fakturowaniem i dokumentowaniem transakcji,
  • zapoznają się z najnowszymi zmianami w VAT i CIT, JPK, WHT istotnymi dla bieżących rozliczeń,
  • otrzymają praktyczne wskazówki dotyczące korekt, weryfikacji faktur i kompletowania dokumentacji,
  • nabędą kompetencje potrzebne do tworzenia skutecznych procedur wewnętrznych, zwiększających bezpieczeństwo podatkowe organizacji.
Szkolenie ma charakter praktyczny, a omawiane zagadnienia wynikają z aktualnych interpretacji, orzecznictwa oraz realnych problemów zgłaszanych przez praktyków.
DZIEŃ I - Najczęstsze problemy fakturowania w KSeF 2026 – ryzyka, korekty i konsekwencje w VAT:

I. Rola faktury w systemie VAT - fundamenty bezpieczeństwa podatkowego:
1.Znaczenie faktury w rozliczeniach podatku VAT i w obrocie gospodarczym
2.Moment powstania obowiązku podatkowego a data wystawienia faktury
3.Zasady dokumentowania sprzedaży krajowej i zagranicznej
4.Faktura a paragon, faktura uproszczona, faktura pro forma
5.Mechanizm podzielonej płatności (MPP) - obowiązek i ryzyka
 
II. Rodzaje faktur i szczególne przypadki dokumentowania:
1.Faktury zaliczkowe i końcowe
  • obowiązek wystawienia
  • faktury „zerowe”
  • rozliczenie zaliczek w walutach obcych
2.Refakturowanie kosztów
  • warunki stosowania
  • termin wystawienia
  • stawka VAT
3.Transakcje międzynarodowe
  • WDT, WNT, eksport, import usług
  • dokumentowanie i dowody zastosowania stawki 0%
III. Korekty faktur - praktyka i ryzyka:
1.Korekty in minus i in plus - zasady ujmowania
2.Moment rozliczenia korekty w VAT
3.Korekty w walutach obcych
4.Anulowanie faktury - czy i kiedy dopuszczalne
5.Odpowiedzialność za błędy formalne i merytoryczne
 
IV. Faktury ustrukturyzowane i obowiązkowy system KSeF:
1.Założenia i cele Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)
2.Podmioty objęte obowiązkiem i wyjątki
3.Moment uznania faktury za wystawioną - data nadania numeru KSeF
4.Tryby awaryjne (offline) i konsekwencje ich stosowania
5.Wymogi formalne faktur ustrukturyzowanych
6.Ograniczenia w zakresie not korygujących
7.Nadawanie uprawnień, współpraca z biurem rachunkowym
 
V. Prawo do odliczenia VAT w praktyce:
1.Warunki materialne i formalne odliczenia
2.„Otrzymanie” faktury w systemie KSeF
3.Błędy na fakturze a prawo do odliczenia
4.Faktury poza KSeF - konsekwencje podatkowe
5.Spójność danych faktury z ewidencją i JPK_VAT
 
VI. Najczęstsze problemy fakturowania - studia przypadków:
1. Korekty zbiorcze
3. Faktury do paragonów
4. Błędne NIP
5. Opóźnione wystawienie faktury
6. Rozbieżności między umową a fakturą
7. Odpowiedzialność karnoskarbowa osób odpowiedzialnych za rozliczenia
 
DZIEŃ II - Podatki 2026 - VAT, CIT, JPK CIT, WHT:

MODUŁ I Zmiany w VAT - uszczelnienie systemu i nowe obowiązki:
1.Aktualne kierunki zmian w VAT
2.Zwolnienie podmiotowe - nowe limity i zasady przejściowe
3.Transakcje międzynarodowe po najnowszym orzecznictwie TSUE
4.Definicja stałego miejsca prowadzenia działalności (Fixed Establishment)
5.Kontrole krzyżowe i automatyczna analiza danych z JPK i KSeF
 
II CIT 2026 – kluczowe zagadnienia:
1.Podatek minimalny - konstrukcja i kalkulacja
2.Estoński CIT - ukryte zyski i wydatki niezwiązane z działalnością
3.Fundacja rodzinna - skutki podatkowe dla spółek
4.Podatek u źródła (WHT)
  • mechanizm pay & refund
  • należyta staranność (beneficial owner)
  • odpowiedzialność zarządu
III. Cyfryzacja ksiąg i nowe struktury raportowe:
1.JPK_CIT (JPK_KR_PD) - harmonogram i zakres danych
2.Mapowanie kont księgowych i różnice bilansowo-podatkowe
3.Digitalizacja ewidencji środków trwałych
4.Spójność danych finansowych z raportowaniem podatkowym

IV. Ordynacja podatkowa i odpowiedzialność:
1.Korekta deklaracji w toku kontroli
2.Odpowiedzialność osób trzecich
3.Schematy podatkowe (MDR) - aktualne obowiązki
4.Przedawnienie zobowiązań podatkowych
5.Odpowiedzialność karnoskarbowa członków zarządu i głównych księgowych


Hubert Grzyb

adwokat, doradca podatkowy. Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych podatników. Wspiera firmy i jednostki sektora finansów publicznych przy wdrażaniu KSeF i e-Faktur. Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego. Prowadzi szkolenia m. in. dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.
 


Koszty udziały w szkoleniu:

1 590 zł +23% VAT*- koszt udziału za osobę
   820 zł +23% VAT*
koszt udziału jednej osoby w wybranym dniu szkolenia

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

Cena obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia - wysłane elektronicznie
  • lunch, serwis kawowy

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Miejsce szkolenia: Hotel SOPOT****, ul Jana Jerzego Haffnera 88, 81-715 Sopot  

W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu”, ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej.   
 


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
16.06.2026 - 17.06.2026 Sopot 5026526 1590.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem e-mail szkolenia@bdo.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

Najczęstsze błędy w fakturowaniu w 2026 roku oraz ich skutki podatkowe w VAT, CIT i raportowaniu JPK/WHT

Termin: 16.06.2026 - 17.06.2026
Cena: 1590.00 +VAT
Miejsce: Sopot

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wzmocnienie kompetencji uczestników w zakresie prawidłowego fakturowania oraz rozliczeń VAT, COT, raportowaniu JPK?WHT w warunkach obowiązkowej cyfryzacji procesów podatkowych.

Uczestnicy:
  • usystematyzują wiedzę dotyczącą wystawiania faktur, korekt i zasad odliczania VAT,
  • poznają aktualne wymogi KSeF oraz ich wpływ na organizację pracy działów finansowo księgowych,
  • zidentyfikują główne ryzyka podatkowe i karnoskarbowe związane z fakturowaniem i dokumentowaniem transakcji,
  • zapoznają się z najnowszymi zmianami w VAT i CIT, JPK, WHT istotnymi dla bieżących rozliczeń,
  • otrzymają praktyczne wskazówki dotyczące korekt, weryfikacji faktur i kompletowania dokumentacji,
  • nabędą kompetencje potrzebne do tworzenia skutecznych procedur wewnętrznych, zwiększających bezpieczeństwo podatkowe organizacji.
Szkolenie ma charakter praktyczny, a omawiane zagadnienia wynikają z aktualnych interpretacji, orzecznictwa oraz realnych problemów zgłaszanych przez praktyków.


Program

DZIEŃ I - Najczęstsze problemy fakturowania w KSeF 2026 – ryzyka, korekty i konsekwencje w VAT:

I. Rola faktury w systemie VAT - fundamenty bezpieczeństwa podatkowego:
1.Znaczenie faktury w rozliczeniach podatku VAT i w obrocie gospodarczym
2.Moment powstania obowiązku podatkowego a data wystawienia faktury
3.Zasady dokumentowania sprzedaży krajowej i zagranicznej
4.Faktura a paragon, faktura uproszczona, faktura pro forma
5.Mechanizm podzielonej płatności (MPP) - obowiązek i ryzyka
 
II. Rodzaje faktur i szczególne przypadki dokumentowania:
1.Faktury zaliczkowe i końcowe
  • obowiązek wystawienia
  • faktury „zerowe”
  • rozliczenie zaliczek w walutach obcych
2.Refakturowanie kosztów
  • warunki stosowania
  • termin wystawienia
  • stawka VAT
3.Transakcje międzynarodowe
  • WDT, WNT, eksport, import usług
  • dokumentowanie i dowody zastosowania stawki 0%
III. Korekty faktur - praktyka i ryzyka:
1.Korekty in minus i in plus - zasady ujmowania
2.Moment rozliczenia korekty w VAT
3.Korekty w walutach obcych
4.Anulowanie faktury - czy i kiedy dopuszczalne
5.Odpowiedzialność za błędy formalne i merytoryczne
 
IV. Faktury ustrukturyzowane i obowiązkowy system KSeF:
1.Założenia i cele Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)
2.Podmioty objęte obowiązkiem i wyjątki
3.Moment uznania faktury za wystawioną - data nadania numeru KSeF
4.Tryby awaryjne (offline) i konsekwencje ich stosowania
5.Wymogi formalne faktur ustrukturyzowanych
6.Ograniczenia w zakresie not korygujących
7.Nadawanie uprawnień, współpraca z biurem rachunkowym
 
V. Prawo do odliczenia VAT w praktyce:
1.Warunki materialne i formalne odliczenia
2.„Otrzymanie” faktury w systemie KSeF
3.Błędy na fakturze a prawo do odliczenia
4.Faktury poza KSeF - konsekwencje podatkowe
5.Spójność danych faktury z ewidencją i JPK_VAT
 
VI. Najczęstsze problemy fakturowania - studia przypadków:
1. Korekty zbiorcze
3. Faktury do paragonów
4. Błędne NIP
5. Opóźnione wystawienie faktury
6. Rozbieżności między umową a fakturą
7. Odpowiedzialność karnoskarbowa osób odpowiedzialnych za rozliczenia
 
DZIEŃ II - Podatki 2026 - VAT, CIT, JPK CIT, WHT:

MODUŁ I Zmiany w VAT - uszczelnienie systemu i nowe obowiązki:
1.Aktualne kierunki zmian w VAT
2.Zwolnienie podmiotowe - nowe limity i zasady przejściowe
3.Transakcje międzynarodowe po najnowszym orzecznictwie TSUE
4.Definicja stałego miejsca prowadzenia działalności (Fixed Establishment)
5.Kontrole krzyżowe i automatyczna analiza danych z JPK i KSeF
 
II CIT 2026 – kluczowe zagadnienia:
1.Podatek minimalny - konstrukcja i kalkulacja
2.Estoński CIT - ukryte zyski i wydatki niezwiązane z działalnością
3.Fundacja rodzinna - skutki podatkowe dla spółek
4.Podatek u źródła (WHT)
  • mechanizm pay & refund
  • należyta staranność (beneficial owner)
  • odpowiedzialność zarządu
III. Cyfryzacja ksiąg i nowe struktury raportowe:
1.JPK_CIT (JPK_KR_PD) - harmonogram i zakres danych
2.Mapowanie kont księgowych i różnice bilansowo-podatkowe
3.Digitalizacja ewidencji środków trwałych
4.Spójność danych finansowych z raportowaniem podatkowym

IV. Ordynacja podatkowa i odpowiedzialność:
1.Korekta deklaracji w toku kontroli
2.Odpowiedzialność osób trzecich
3.Schematy podatkowe (MDR) - aktualne obowiązki
4.Przedawnienie zobowiązań podatkowych
5.Odpowiedzialność karnoskarbowa członków zarządu i głównych księgowych


Prowadzący

Hubert Grzyb

adwokat, doradca podatkowy. Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych podatników. Wspiera firmy i jednostki sektora finansów publicznych przy wdrażaniu KSeF i e-Faktur. Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego. Prowadzi szkolenia m. in. dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.
 



Informacje dodatkowe

Koszty udziały w szkoleniu:

1 590 zł +23% VAT*- koszt udziału za osobę
   820 zł +23% VAT*
koszt udziału jednej osoby w wybranym dniu szkolenia

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

Cena obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia - wysłane elektronicznie
  • lunch, serwis kawowy

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Miejsce szkolenia: Hotel SOPOT****, ul Jana Jerzego Haffnera 88, 81-715 Sopot  

W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu”, ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej.