Najczęstsze problemy fakturowania w KSeF 2026 – ryzyka, korekty i konsekwencje w VAT.
Termin: 27.04.2026 - 27.04.2026
Cena: 750.00 +VAT
Miejsce: Kraków
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego i bezpiecznego rozwiązywania problemów związanych z fakturowaniem w obowiązkowym systemie KSeF, w szczególności w zakresie:
- korekt in minus i in plus,
- faktur zaliczkowych i końcowych,
- refaktur i rozliczeń transgranicznych,
- odliczenia VAT przy błędach formalnych,
- spójności danych KSeF i JPK_VAT,
- odpowiedzialności podatkowej wynikającej z nieprawidłowego fakturowania.
Szkolenie ma charakter praktyczny – oparte jest na analizie rzeczywistych problemów podatników oraz aktualnych interpretacji organów podatkowych wydawanych na gruncie Ustawa o podatku od towarów i usług oraz regulacji unijnych, w tym Dyrektywa Rady 2006/112/WE.
Program
1.Podstawy prawne:
a.Dyrektywa Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
b.Ustawa o podatku od towarów i usług
c.Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur
d.Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie przypadków, w których nie ma obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych
2.Wprowadzenie do fakturowania:
a.Rola faktury w rozliczeniach VAT i w działalności gospodarczej
b.Obowiązki podatników wynikające z ustawy o VAT
c.Podstawowe pojęcia
d.Zasady dokumentowania sprzedaży krajowej i zagranicznej
3.KSeF – obowiązkowy system faktur ustrukturyzowanych:
a.Co to jest KSeF i jakie są jego cele
b.Kto musi korzystać z KSeF
c.Podmioty zwolnione i wyjątki w stosowaniu KSeF
d.Przepisy dotyczące faktur transgranicznych i usług finansowych
4.Rodzaje faktur i dokumentów powiązanych:
a.Faktury VAT, faktury zaliczkowe, końcowe i uproszczone
b.Faktura a paragon
c.Faktury pro-forma, noty korygujące
d.Mechanizm podzielonej płatności
5.Faktury elektroniczne vs faktury ustrukturyzowane:
a.Definicje i różnice prawne
b.Zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych
c.Terminy dla faktur w KSeF
d.Wpływ wystawienia faktury na powstanie obowiązku podatkowego
6.Wymogi formalne faktur w KSeF:
a.Obowiązkowe elementy faktury
b.Specjalne oznaczenia
c.Terminy wystawiania w trybach awaryjnych i offline
d.Szczególne typy faktur
7.Faktury zaliczkowe i końcowe:
a.Wystawianie faktur zaliczkowych
b.Faktury końcowe „na zero” – obowiązki w KSeF i w JPK
c.Terminy i korekty faktur zaliczkowych
d.Mechanizm podzielonej płatności przy zaliczkach
8.Korekty faktur:
a.Korekty in plus i in minus
b.Korekty w walutach obcych
c.Ograniczenia stosowania not korygujących w KSeF
d.Anulowanie faktury i faktury z datą wsteczną
9.Refaktury:
a.Zasady stosowania refaktur
b.Terminy wystawiania refaktur
10.Odliczenie VAT w świetle KSeF:
a.Warunki i przesłanki odliczenia VAT
b.Terminy realizacji prawa do odliczenia
c.Faktury poza KSeF – dopuszczalność odliczenia
d.Błędy na fakturze, a prawo do odliczenia
11.Praktyczne wykorzystanie KSeF:
a.Wystawianie faktur ustrukturyzowanych krok po kroku
b.Nadawanie uprawnień, uzyskiwanie certyfikatów i tokenów
c.Dostęp dla biur rachunkowych i współpraca z klientami
12.Zmiany w JPK_VAT od 2026 r.:
a.Dane raportowane w JPK_VAT a KSeF
b.Spójność danych i automatyczna weryfikacja przez urząd skarbowy
13.Studia przypadków:
a.Wystawianie różnych typów faktur w KSeF
b.Obsługa błędów, korekt i refaktur
c.Analiza interpretacji podatkowych i najczęstszych problemów
Prowadzący
Justyna Zając-Wysocka
radca prawny oraz doradca podatkowy, od wielu lat związana z obsługą prawną i podatkową przedsiębiorstw. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach prawnopodatkowych, a przez wiele lat pełniła funkcję Prezesa spółki doradztwa podatkowego.
Obecnie pełni funkcję Przewodniczącej Zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Została również wyróżniona w IX Rankingu „Dziennika Gazety Prawnej” jako jedna z najlepszych doradców podatkowych w zakresie sporów podatkowych.
Specjalizuje się przede wszystkim w podatku VAT oraz postępowaniach podatkowych i sądowych. Jest autorką licznych publikacji i cenioną wykładowczynią, od kilkunastu lat prowadzącą szkolenia dla menedżerów, działów księgowych i handlowych.
Jej misją życiową jest przekazywanie wiedzy o podatkach „z ludzką twarzą” – w sposób praktyczny, zrozumiały i wspierający codzienną pracę przedsiębiorców. Od lat zbiera znakomite oceny uczestników szkoleń, którzy cenią jej zaangażowanie, klarowność przekazu i umiejętność łączenia teorii z praktyką.
Łączy praktyczne doświadczenie zawodowe z wiedzą akademicką – jest doktorantką w Zakładzie Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz aktywną członkinią organizacji branżowych, w tym International Fiscal Association (IFA) i Polskiej Izby Turystyki.
Informacje dodatkowe
Koszty udziały w szkoleniu:750 zł + 23% VAT - za osobę
690 zł +23% VAT - za osobę przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z firmy*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznychUczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-formaCena obejmuje:- uczestnictwo w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia - wysłane elektronicznie
- lunch, serwis kawowy
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na
7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.