Powered by Smartsupp
Skip to main content

Podatki 2026 - kluczowe zmiany w CIT, PIT, VAT i Ordynacji podatkowej.

Termin: 29.05.2026 - 05.06.2026
Cena: 11800.00 zł 9800 zł
Miejsce: Wyspy Zielonego Przylądka, Sal
Hotel Royal Horizon Ponta Sino *****

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pełne, praktyczne przygotowanie uczestników do wejścia w życie nowych regulacji podatkowych obowiązujących od 1 stycznia 2026 roku w zakresie CIT, PIT, VAT oraz Ordynacji podatkowej. Podczas intensywnych sesji eksperckich uczestnicy poznają najświeższe zmiany legislacyjne, najczęstsze obszary sporne z organami oraz skuteczne metody minimalizowania ryzyk podatkowych.
Szkolenie zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić natychmiastowe wdrożenie praktycznych procedur, ograniczenie sankcji i lepsze przygotowanie organizacji do nowych obowiązków sprawozdawczych i kontrolnych.
A wszystko to w wyjątkowej scenerii Wysp Zielonego Przylądka - na słonecznej wyspie Sal, gdzie merytoryka łączy się z inspirującą atmosferą i komfortowymi warunkami sprzyjającymi efektywnej nauce.

Przygotuj się na zmiany w przepisach korzystając z energii jednej z najpiękniejszych wysp Atlantyku!
 
Moduł I: Zmiany w podatku VAT oraz krajowy system e-faktur (KSeF):
 
1. Krajowy System e-Faktur (KSeF) – Rewolucja w fakturowaniu od 2026 r.
  • Harmonogram wdrożenia: 1 lutego 2026 r. dla największych firm i 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych.
  • Praktyczne aspekty wystawiania i odbierania faktur ustrukturyzowanych (XML).
  • Nowe obowiązki i procedury wewnętrzne w firmie – jak się przygotować?
  • Okresy przejściowe, awarie systemu i wyłączenia – co warto wiedzieć?
  • JPK_VAT dostosowany do KSeF – projektowane zmiany.
2. Podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego w VAT od 2026 r.
  • Nowy limit 240 tys. zł - kto skorzysta?
  • Zasady proporcjonalności dla firm rozpoczynających działalność.
  • Przepisy przejściowe dla podatników, których sprzedaż w 2025 r. przekroczyła 200 tys. zł, ale nie 240 tys. zł.
3. Aktualności i orzecznictwo w VAT (2025 r.)
  • Najnowsze interpretacje dotyczące stawek VAT dla usług złożonych.
  • Zasady odliczania VAT przy transakcjach związanych z nieruchomościami w świetle wyroków NSA (np. sygn. I FSK 1566/21).
  • Praktyczne problemy z Wiążącymi Informacjami Stawkowymi (WIS).
Moduł II: Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) - zmiany 2026 i aktualności:
 
1. JPK_KR PD – rozszerzenie obowiązku od 2026 r.
  • Kogo obejmie obowiązek raportowania JPK_CIT w 2026 roku?
  • Struktury JPK_KR_PD i JPK_ST_KR – zakres wymaganych danych.
2. Globalny Podatek Minimalny (QDMTT) – od 1.01.2026
3. Obniżenie limitów amortyzacji/leasingu samochodów spalinowych – od 1.01.2026
  • przepisy przejściowe – co z umowa leasingu?
4. Podatek minimalny w 2026 r. - projekt
  • Alternatywny sposób kalkulacji podstawy opodatkowania
  • Nowe zasady obliczania i skrócony okres wykazania rentowności na poziomie 2%.
  • Praktyczne aspekty stosowania przepisów i wyłączeń.
5. Estoński CIT – poszerzenie definicji „ukrytych zysków” - projekt
  • Opłaty z tytułu najmu, dzierżawy i umów o podobnym charakterze jako ukryte zyski.
  • Ryzyka i konsekwencje dla spółek stosujących ryczałt od dochodów spółek.
6. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje w CIT (2025 r.)
  • Koszty uzyskania przychodów - przełomowe wyroki NSA (np. dotyczące kar umownych, sygn. II FSK 1478/22).
  • Podatek u źródła (WHT) - kwestia "rzeczywistego właściciela" a zwolnienie partycypacyjne (sygn. II FSK 1510/22).
  • Ulga B+R - rozliczanie wynagrodzeń za czas urlopu i choroby (sygn. II FSK 1515/12).
Moduł III: Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – przegląd zmian i najnowsze: 

1.Zmiany w PIT od 2026 r. - projekt:
  • Ulga mieszkaniowa – nowe, restrykcyjne warunki (tylko na pierwszą nieruchomość).
  • Darowizny po leasingu – doprecyzowanie zasad opodatkowania.
  • Amortyzacja – brak możliwości zmiany stawki po terminie złożenia zeznania.
  • Ryczałt 17% dla usług świadczonych na rzecz podmiotów powiązanych.
2. Kasowy PIT – podwyższenie limitu przychodów - projekt
  • Nowy, wyższy limit – czy to rozwiązanie dla większej grupy przedsiębiorców?
  • Zasady i ryzyka związane z metodą kasową.
3. Składka zdrowotna w 2025 i 2026 r.
  • Zmiany w 2025 r.: niższa minimalna składka i wyłączenie ze sprzedaży środków trwałych.
  • Projektowane zmiany na 2026 r. w zależności od formy opodatkowania.
4. Aktualne problemy i orzecznictwo w PIT.
 

Moduł IV: Ordynacja podatkowa i inne zmiany proceduralne:
 
1. Nowelizacja Ordynacji podatkowej od 2026 r.
  • Korekta deklaracji w trakcie kontroli – nowe, krótsze terminy.
  • Uchylenie możliwości zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem postępowania karno-skarbowego
  • Wzrost limitu zapłaty podatku przez osoby trzecie (do 5000 zł).
  • Brak naliczania odsetek za zwłokę po złożeniu korekty i zapłacie zaległości.
  • Wyłączenie odsetek za zwłokę po 6 miesiącach kontroli
2. Schematy podatkowe (MDR) – uproszczenia w raportowaniu
  • Możliwość składania informacji MDR-3 raz w roku.
  • Uzupełnienie informacji MDR z własnej inicjatywy.
3. Najważniejsze wyroki proceduralne NSA i TSUE (2025 r.)
  • Znaczenie zasady prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie.
  • Wznowienie postępowania na podstawie nowych dowodów (uchwała NSA, sygn. II FPS 3/25).
  • Zawieszenie biegu terminu przedawnienia a pozew do sądu powszechnego (sygn. I FSK 1913/22).
Moduł V: Podsumowanie i sesja pytań i odpowiedzi:
  • Checklista zadań do wdrożenia w firmie 
  • Otwarta dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników.


Mariusz Nowak

Doradca podatkowy, Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w urzędzie skarbowym, gdzie specjalizowałem się w kontrolach podatkowych, postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach egzekucyjnych w administracji. Dwuletnie doświadczenie zawodowe w jednej z największych firm produkcyjnych świata, w której zajmowałem się doradztwem podatkowym. Obecnie prezes zarządu w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego Goldenstein. Zajmuję się obsługą prawno-podatkową polskich oraz międzynarodowych firm. Posiadam szerokie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla urzędów skarbowych, biur rachunkowych, księgowych oraz dla przedsiębiorców. W szkoleniach koncentruję się na poszukiwaniu sposobów optymalizacji opodatkowania. Przedstawiam sposób działania. Jestem autorem publikacji w biuletynie finansowym i w gazecie prawnej. Od 2013 roku posiadam uprawnienia niemieckiego doradcy podatkowego.


Koszt udziału w szkoleniu:

Cena promocyjna:  9 800 zł +23% VAT za osobę - obowiązuje przy zgłoszeniu do 16 marca 2026 roku
Cena regularna: 11 800 zł +23% VAT za osobę

Uczestnicy opłacający szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych mogą skorzystać ze stawki zwolnionej z VAT. W takim przypadku prosimy o pobranie, wypełnienie i odesłanie podpisanego oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków zwolnienia.

Cena szkolenia obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • obowiązkową opłatę lotniskową,
  • obowiązkową dopłatę transportową,
  • opłatę wjazdową, 
  • transfery lotnisko - hotel - lotnisko klimatyzowanym autokarem,
  • zakwaterowanie: 7 noclegów - pokoje dwuosobowe, 
  • wyżywienie: formuła „all inclusive 24h” (AI 24H), 
  • składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,
  • składkę na Turystyczny Fundusz Pomocowy,
  • ubezpieczenie KL i NW - Itaka Complex,
  • opiekę polskiego rezydenta,
  • Warunki Rezerwacji Grupowych.
Cena nie zawiera:
  • wycieczek lokalnych,
  • dopłaty do pokoju 1-osobowego (2.699 zł/os + 23% VAT),
  • dodatkowych atrakcji.
Płatności należy dokonać przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.
Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem).


UWAGA !
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 15 dni przed dniem odlotu z Warszawy osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Miejsce szkolenia: Hotel Royal Horizon Ponta Sino *****, Wyspy Zielonego Przylądka, Sal
 
Informacje dodatkowe:

Niezbędne dokumenty: paszport (także dla dziecka) ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu do Polski
Transport: przelot na trasie Warszawa Okęcie - Espargos - lot trwa ok 7h, 
Czas lokalny: czas polski letni minus 3 godz., czas polski zimowy minus 2 godz.
Język: kreolski i portugalski, można porozumieć się także po angielsku i po włosku
Waluta: escudo (CVE) 1 escudo = 100 centavos, 1 EUR = ok. 110 CVE - wymiany najlepiej dokonywać w lokalnych bankach, kantorach czy hotelach, dolary nie są akceptowane
 
Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie. W takim przypadku nie stanowi to zmiany warunków umowy i nie stanowi podstawy reklamacji.
 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany powstałe na skutek opóźnień w przewozach, spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi oraz innymi zakłóceniami w pracy przewoźników. Powyższe nie stanowi podstawy do odstąpienia Uczestnika od umowy. 
 

Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
29.05.2026 - 05.06.2026 Wyspy Zielonego Przylądka, Sal 4992025 11800.00 zł 9800 zł

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem e-mail szkolenia@bdo.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

Podatki 2026 - kluczowe zmiany w CIT, PIT, VAT i Ordynacji podatkowej.

Termin: 29.05.2026 - 05.06.2026
Cena: 11800.00 zł 9800 zł
Miejsce: Wyspy Zielonego Przylądka, Sal

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pełne, praktyczne przygotowanie uczestników do wejścia w życie nowych regulacji podatkowych obowiązujących od 1 stycznia 2026 roku w zakresie CIT, PIT, VAT oraz Ordynacji podatkowej. Podczas intensywnych sesji eksperckich uczestnicy poznają najświeższe zmiany legislacyjne, najczęstsze obszary sporne z organami oraz skuteczne metody minimalizowania ryzyk podatkowych.
Szkolenie zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić natychmiastowe wdrożenie praktycznych procedur, ograniczenie sankcji i lepsze przygotowanie organizacji do nowych obowiązków sprawozdawczych i kontrolnych.
A wszystko to w wyjątkowej scenerii Wysp Zielonego Przylądka - na słonecznej wyspie Sal, gdzie merytoryka łączy się z inspirującą atmosferą i komfortowymi warunkami sprzyjającymi efektywnej nauce.

Przygotuj się na zmiany w przepisach korzystając z energii jednej z najpiękniejszych wysp Atlantyku!
 

Program

Moduł I: Zmiany w podatku VAT oraz krajowy system e-faktur (KSeF):
 
1. Krajowy System e-Faktur (KSeF) – Rewolucja w fakturowaniu od 2026 r.
  • Harmonogram wdrożenia: 1 lutego 2026 r. dla największych firm i 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych.
  • Praktyczne aspekty wystawiania i odbierania faktur ustrukturyzowanych (XML).
  • Nowe obowiązki i procedury wewnętrzne w firmie – jak się przygotować?
  • Okresy przejściowe, awarie systemu i wyłączenia – co warto wiedzieć?
  • JPK_VAT dostosowany do KSeF – projektowane zmiany.
2. Podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego w VAT od 2026 r.
  • Nowy limit 240 tys. zł - kto skorzysta?
  • Zasady proporcjonalności dla firm rozpoczynających działalność.
  • Przepisy przejściowe dla podatników, których sprzedaż w 2025 r. przekroczyła 200 tys. zł, ale nie 240 tys. zł.
3. Aktualności i orzecznictwo w VAT (2025 r.)
  • Najnowsze interpretacje dotyczące stawek VAT dla usług złożonych.
  • Zasady odliczania VAT przy transakcjach związanych z nieruchomościami w świetle wyroków NSA (np. sygn. I FSK 1566/21).
  • Praktyczne problemy z Wiążącymi Informacjami Stawkowymi (WIS).
Moduł II: Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) - zmiany 2026 i aktualności:
 
1. JPK_KR PD – rozszerzenie obowiązku od 2026 r.
  • Kogo obejmie obowiązek raportowania JPK_CIT w 2026 roku?
  • Struktury JPK_KR_PD i JPK_ST_KR – zakres wymaganych danych.
2. Globalny Podatek Minimalny (QDMTT) – od 1.01.2026
3. Obniżenie limitów amortyzacji/leasingu samochodów spalinowych – od 1.01.2026
  • przepisy przejściowe – co z umowa leasingu?
4. Podatek minimalny w 2026 r. - projekt
  • Alternatywny sposób kalkulacji podstawy opodatkowania
  • Nowe zasady obliczania i skrócony okres wykazania rentowności na poziomie 2%.
  • Praktyczne aspekty stosowania przepisów i wyłączeń.
5. Estoński CIT – poszerzenie definicji „ukrytych zysków” - projekt
  • Opłaty z tytułu najmu, dzierżawy i umów o podobnym charakterze jako ukryte zyski.
  • Ryzyka i konsekwencje dla spółek stosujących ryczałt od dochodów spółek.
6. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje w CIT (2025 r.)
  • Koszty uzyskania przychodów - przełomowe wyroki NSA (np. dotyczące kar umownych, sygn. II FSK 1478/22).
  • Podatek u źródła (WHT) - kwestia "rzeczywistego właściciela" a zwolnienie partycypacyjne (sygn. II FSK 1510/22).
  • Ulga B+R - rozliczanie wynagrodzeń za czas urlopu i choroby (sygn. II FSK 1515/12).
Moduł III: Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – przegląd zmian i najnowsze: 

1.Zmiany w PIT od 2026 r. - projekt:
  • Ulga mieszkaniowa – nowe, restrykcyjne warunki (tylko na pierwszą nieruchomość).
  • Darowizny po leasingu – doprecyzowanie zasad opodatkowania.
  • Amortyzacja – brak możliwości zmiany stawki po terminie złożenia zeznania.
  • Ryczałt 17% dla usług świadczonych na rzecz podmiotów powiązanych.
2. Kasowy PIT – podwyższenie limitu przychodów - projekt
  • Nowy, wyższy limit – czy to rozwiązanie dla większej grupy przedsiębiorców?
  • Zasady i ryzyka związane z metodą kasową.
3. Składka zdrowotna w 2025 i 2026 r.
  • Zmiany w 2025 r.: niższa minimalna składka i wyłączenie ze sprzedaży środków trwałych.
  • Projektowane zmiany na 2026 r. w zależności od formy opodatkowania.
4. Aktualne problemy i orzecznictwo w PIT.
 

Moduł IV: Ordynacja podatkowa i inne zmiany proceduralne:
 
1. Nowelizacja Ordynacji podatkowej od 2026 r.
  • Korekta deklaracji w trakcie kontroli – nowe, krótsze terminy.
  • Uchylenie możliwości zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem postępowania karno-skarbowego
  • Wzrost limitu zapłaty podatku przez osoby trzecie (do 5000 zł).
  • Brak naliczania odsetek za zwłokę po złożeniu korekty i zapłacie zaległości.
  • Wyłączenie odsetek za zwłokę po 6 miesiącach kontroli
2. Schematy podatkowe (MDR) – uproszczenia w raportowaniu
  • Możliwość składania informacji MDR-3 raz w roku.
  • Uzupełnienie informacji MDR z własnej inicjatywy.
3. Najważniejsze wyroki proceduralne NSA i TSUE (2025 r.)
  • Znaczenie zasady prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie.
  • Wznowienie postępowania na podstawie nowych dowodów (uchwała NSA, sygn. II FPS 3/25).
  • Zawieszenie biegu terminu przedawnienia a pozew do sądu powszechnego (sygn. I FSK 1913/22).
Moduł V: Podsumowanie i sesja pytań i odpowiedzi:
  • Checklista zadań do wdrożenia w firmie 
  • Otwarta dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników.


Prowadzący

Mariusz Nowak

Doradca podatkowy, Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w urzędzie skarbowym, gdzie specjalizowałem się w kontrolach podatkowych, postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach egzekucyjnych w administracji. Dwuletnie doświadczenie zawodowe w jednej z największych firm produkcyjnych świata, w której zajmowałem się doradztwem podatkowym. Obecnie prezes zarządu w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego Goldenstein. Zajmuję się obsługą prawno-podatkową polskich oraz międzynarodowych firm. Posiadam szerokie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla urzędów skarbowych, biur rachunkowych, księgowych oraz dla przedsiębiorców. W szkoleniach koncentruję się na poszukiwaniu sposobów optymalizacji opodatkowania. Przedstawiam sposób działania. Jestem autorem publikacji w biuletynie finansowym i w gazecie prawnej. Od 2013 roku posiadam uprawnienia niemieckiego doradcy podatkowego.



Informacje dodatkowe

Koszt udziału w szkoleniu:

Cena promocyjna:  9 800 zł +23% VAT za osobę - obowiązuje przy zgłoszeniu do 16 marca 2026 roku
Cena regularna: 11 800 zł +23% VAT za osobę

Uczestnicy opłacający szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych mogą skorzystać ze stawki zwolnionej z VAT. W takim przypadku prosimy o pobranie, wypełnienie i odesłanie podpisanego oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków zwolnienia.

Cena szkolenia obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • obowiązkową opłatę lotniskową,
  • obowiązkową dopłatę transportową,
  • opłatę wjazdową, 
  • transfery lotnisko - hotel - lotnisko klimatyzowanym autokarem,
  • zakwaterowanie: 7 noclegów - pokoje dwuosobowe, 
  • wyżywienie: formuła „all inclusive 24h” (AI 24H), 
  • składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,
  • składkę na Turystyczny Fundusz Pomocowy,
  • ubezpieczenie KL i NW - Itaka Complex,
  • opiekę polskiego rezydenta,
  • Warunki Rezerwacji Grupowych.
Cena nie zawiera:
  • wycieczek lokalnych,
  • dopłaty do pokoju 1-osobowego (2.699 zł/os + 23% VAT),
  • dodatkowych atrakcji.
Płatności należy dokonać przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.
Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem).


UWAGA !
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 15 dni przed dniem odlotu z Warszawy osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Miejsce szkolenia: Hotel Royal Horizon Ponta Sino *****, Wyspy Zielonego Przylądka, Sal
 
Informacje dodatkowe:

Niezbędne dokumenty: paszport (także dla dziecka) ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu do Polski
Transport: przelot na trasie Warszawa Okęcie - Espargos - lot trwa ok 7h, 
Czas lokalny: czas polski letni minus 3 godz., czas polski zimowy minus 2 godz.
Język: kreolski i portugalski, można porozumieć się także po angielsku i po włosku
Waluta: escudo (CVE) 1 escudo = 100 centavos, 1 EUR = ok. 110 CVE - wymiany najlepiej dokonywać w lokalnych bankach, kantorach czy hotelach, dolary nie są akceptowane
 
Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie. W takim przypadku nie stanowi to zmiany warunków umowy i nie stanowi podstawy reklamacji.
 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany powstałe na skutek opóźnień w przewozach, spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi oraz innymi zakłóceniami w pracy przewoźników. Powyższe nie stanowi podstawy do odstąpienia Uczestnika od umowy.