Powered by Smartsupp
Skip to main content

Podatkowe aspekty KSeF – praktyka rozliczeń VAT oraz JPK_VAT.

Termin: 28.06.2026 - 30.06.2026
Cena: 3290.00 zł 2990 zł
Miejsce: Gdynia
Hotel Różany Gaj ****

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie księgowych działów finansowych do prawidłowego wykonywania obowiązków w zakresie rozliczeń VAT i prowadzenia ewidencji JPK_VAT w warunkach obowiązkowego Krajowego Systemu e‑Faktur (KSeF).

Uczestnicy szkolenia:
✅zdobędą aktualną wiedzę dotyczącą zasad funkcjonowania KSeF w 2026 roku oraz jego wpływu na codzienną pracę księgową,
✅nauczą się prawidłowo ujmować faktury sprzedażowe i zakupowe (w tym korekty) w ewidencji VAT oraz JPK_VAT,
✅poznają praktyczne konsekwencje momentu wystawienia i otrzymania faktury w KSeF dla rozliczeń podatkowych,
✅dowiedzą się, jak unikać najczęstszych błędów ewidencyjnych, które skutkują korektami JPK_VAT, wezwaniami z urzędu lub sankcjami,
✅zyskają umiejętność weryfikacji spójności danych pomiędzy KSeF a JPK_VAT,
✅przygotują się do kontroli podatkowych opartych na analizie danych z KSeF i JPK.

Szkolenie ma charakter praktyczny - koncentruje się na rzeczywistych problemach księgowych, interpretacji przepisów w praktyce oraz bezpiecznym zamknięciu okresów rozliczeniowych VAT.
DZIEŃ 1 – KSeF i VAT 2026: zmiany, wyzwania i ryzyka:
Moduł 1. KSeF w 2026 r. – stan prawny i praktyka stosowania:
Aktualne regulacje dotyczące obowiązkowego KSeF
Znaczenie KSeF w systemie podatkowym
Nowe obowiązki podatników po wdrożeniu systemu
Odpowiedzialność podatkowa i sankcje
Komentarz ekspercki: oczekiwania organów podatkowych w praktyce
Moduł 2. Faktura ustrukturyzowana – zagadnienia praktyczne:
Status faktury w KSeF:
omoment wystawienia
omoment otrzymania
oskutki dla rozliczeń VAT
Faktury wystawiane poza KSeF – dopuszczalne przypadki
Tryb offline i jego konsekwencje podatkowe
Checklista: kiedy faktura nie zapewnia bezpieczeństwa podatkowego
Moduł 3. Faktury korygujące w KSeF – aktualne zasady:
Korekty „in plus” i „in minus” po zmianach
Uzgodnienia korekt w kontekście KSeF
SLIM VAT a korekty w 2026 r.
Likwidacja not korygujących – skutki praktyczne
Case study: najczęstsze błędy w rozliczaniu korekt
Moduł 4. Obowiązek podatkowy w VAT po wdrożeniu KSeF:
Zasady ogólne a praktyka stosowania
Zmiany w rozliczaniu:
ozaliczek
ousług ciągłych
omediów i refakturowania
Moment wystawienia faktury a powstanie VAT należnego
 
DZIEŃ 2 – JPK_VAT 2026 i kontrole podatkowe:
Moduł 5. JPK_VAT po zmianach – nowe struktury 2026:
JPK_V7M(3) oraz JPK_V7K (3) – kluczowe zmiany
Zakres danych ewidencyjnych i deklaracyjnych
Wpływ zmian na procesy księgowe i raportowanie
Moduł 6. Spójność danych: KSeF a JPK_VAT:
Numer KSeF w fakturach sprzedaży i zakupu w JPK_VAT
Nowe oznaczenia związane z KSeF:
oOFF
oBFK
oDI
Faktury poza KSeF w ewidencji JPK_VAT
Problematyka „pustych faktur” i błędnych danych
Moduł 7. Ewidencja VAT – najczęstsze błędy po zmianach:
Aktualne zasady stosowania oznaczeń GTU
Oznaczenia procedur i dokumentów księgowych
Paragony, faktury uproszczone i dokumenty wewnętrzne
Błędy skutkujące wezwaniami organów podatkowych
Moduł 8. Kontrole podatkowe i sankcje w 2026 r.:
Automatyczna analiza danych z JPK_VAT i KSeF
Kontrole krzyżowe: KSeF – JPK – Biała Lista
Sankcje (m.in. 500 zł za błędy w ewidencji)
Jak ograniczyć ryzyko korekt i odpowiedzialności
Checklisty końcowe: bezpieczne rozliczenia VAT


Aneta Lech (Pożarowska)

Doradca podatkowy, prawnik. Członek Państwowej Komisji ds Doradztwa Podatkowego. Specjalizuje się w zakresie podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi, także przed sądami administracyjnymi. Obsługuje kontrole podatkowe, przeprowadza audyty podatkowe, opiniuje rozwiązania zmierzające do optymalizacji podatkowej. Jest autorką licznych publikacji w prasie fachowej a także książek o tematyce podatkowej.


Koszty udziału w szkoleniu:

2 990 zł/os.+ 23% VAT - cena promocyjna obowiązuje przy dokonaniu zgłoszenia do 29.05.2026
3 290 zł/os.+ 23% VAT - cena regularna 

Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych cena bez VAT.
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

W ramach ceny szkolenia zapewniamy:

  • uczestnictwo w dwudniowym szkoleniu 29 - 30.06.2026, autorskie materiały szkoleniowe i certyfikat w wersji elektronicznej,
  • pełne wyżywienie podczas pobytu (od obiadokolacji w dniu 28.06 do obiadu w dniu 30.06)
  • noclegi w pokojach dwuosobowych z możliwością rezerwacji pokoju jednoosobowego za dodatkową opłatą 530 zł /netto,
  • Goście hotelowi mogą korzystać bezpłatnie ze strefy relaksu, w której znajduję się basen, dwie sauny oraz jacuzzi.

Cena szkolenia bez zakwaterowania w dniach 29 - 30.06.2026 r:
1 560 zł+ 23% VAT/os - koszt udziału w dwóch dniach szkolenia
   790 zł+ 23% VAT os - koszt udziału w jednym wybranym dniu szkolenia


Miejsce szkolenia  - Hotel RÓŻANY GAJ


*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:


Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu”, ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej.   

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
28.06.2026 - 30.06.2026 Gdynia 5037026 3290.00 zł 2990 zł

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem e-mail szkolenia@bdo.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

Podatkowe aspekty KSeF – praktyka rozliczeń VAT oraz JPK_VAT.

Termin: 28.06.2026 - 30.06.2026
Cena: 3290.00 zł 2990 zł
Miejsce: Gdynia

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie księgowych działów finansowych do prawidłowego wykonywania obowiązków w zakresie rozliczeń VAT i prowadzenia ewidencji JPK_VAT w warunkach obowiązkowego Krajowego Systemu e‑Faktur (KSeF).

Uczestnicy szkolenia:
✅zdobędą aktualną wiedzę dotyczącą zasad funkcjonowania KSeF w 2026 roku oraz jego wpływu na codzienną pracę księgową,
✅nauczą się prawidłowo ujmować faktury sprzedażowe i zakupowe (w tym korekty) w ewidencji VAT oraz JPK_VAT,
✅poznają praktyczne konsekwencje momentu wystawienia i otrzymania faktury w KSeF dla rozliczeń podatkowych,
✅dowiedzą się, jak unikać najczęstszych błędów ewidencyjnych, które skutkują korektami JPK_VAT, wezwaniami z urzędu lub sankcjami,
✅zyskają umiejętność weryfikacji spójności danych pomiędzy KSeF a JPK_VAT,
✅przygotują się do kontroli podatkowych opartych na analizie danych z KSeF i JPK.

Szkolenie ma charakter praktyczny - koncentruje się na rzeczywistych problemach księgowych, interpretacji przepisów w praktyce oraz bezpiecznym zamknięciu okresów rozliczeniowych VAT.

Program

DZIEŃ 1 – KSeF i VAT 2026: zmiany, wyzwania i ryzyka:
Moduł 1. KSeF w 2026 r. – stan prawny i praktyka stosowania:
Aktualne regulacje dotyczące obowiązkowego KSeF
Znaczenie KSeF w systemie podatkowym
Nowe obowiązki podatników po wdrożeniu systemu
Odpowiedzialność podatkowa i sankcje
Komentarz ekspercki: oczekiwania organów podatkowych w praktyce
Moduł 2. Faktura ustrukturyzowana – zagadnienia praktyczne:
Status faktury w KSeF:
omoment wystawienia
omoment otrzymania
oskutki dla rozliczeń VAT
Faktury wystawiane poza KSeF – dopuszczalne przypadki
Tryb offline i jego konsekwencje podatkowe
Checklista: kiedy faktura nie zapewnia bezpieczeństwa podatkowego
Moduł 3. Faktury korygujące w KSeF – aktualne zasady:
Korekty „in plus” i „in minus” po zmianach
Uzgodnienia korekt w kontekście KSeF
SLIM VAT a korekty w 2026 r.
Likwidacja not korygujących – skutki praktyczne
Case study: najczęstsze błędy w rozliczaniu korekt
Moduł 4. Obowiązek podatkowy w VAT po wdrożeniu KSeF:
Zasady ogólne a praktyka stosowania
Zmiany w rozliczaniu:
ozaliczek
ousług ciągłych
omediów i refakturowania
Moment wystawienia faktury a powstanie VAT należnego
 
DZIEŃ 2 – JPK_VAT 2026 i kontrole podatkowe:
Moduł 5. JPK_VAT po zmianach – nowe struktury 2026:
JPK_V7M(3) oraz JPK_V7K (3) – kluczowe zmiany
Zakres danych ewidencyjnych i deklaracyjnych
Wpływ zmian na procesy księgowe i raportowanie
Moduł 6. Spójność danych: KSeF a JPK_VAT:
Numer KSeF w fakturach sprzedaży i zakupu w JPK_VAT
Nowe oznaczenia związane z KSeF:
oOFF
oBFK
oDI
Faktury poza KSeF w ewidencji JPK_VAT
Problematyka „pustych faktur” i błędnych danych
Moduł 7. Ewidencja VAT – najczęstsze błędy po zmianach:
Aktualne zasady stosowania oznaczeń GTU
Oznaczenia procedur i dokumentów księgowych
Paragony, faktury uproszczone i dokumenty wewnętrzne
Błędy skutkujące wezwaniami organów podatkowych
Moduł 8. Kontrole podatkowe i sankcje w 2026 r.:
Automatyczna analiza danych z JPK_VAT i KSeF
Kontrole krzyżowe: KSeF – JPK – Biała Lista
Sankcje (m.in. 500 zł za błędy w ewidencji)
Jak ograniczyć ryzyko korekt i odpowiedzialności
Checklisty końcowe: bezpieczne rozliczenia VAT


Prowadzący

Aneta Lech (Pożarowska)

Doradca podatkowy, prawnik. Członek Państwowej Komisji ds Doradztwa Podatkowego. Specjalizuje się w zakresie podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi, także przed sądami administracyjnymi. Obsługuje kontrole podatkowe, przeprowadza audyty podatkowe, opiniuje rozwiązania zmierzające do optymalizacji podatkowej. Jest autorką licznych publikacji w prasie fachowej a także książek o tematyce podatkowej.



Informacje dodatkowe

Koszty udziału w szkoleniu:

2 990 zł/os.+ 23% VAT - cena promocyjna obowiązuje przy dokonaniu zgłoszenia do 29.05.2026
3 290 zł/os.+ 23% VAT - cena regularna 

Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych cena bez VAT.
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

W ramach ceny szkolenia zapewniamy:

  • uczestnictwo w dwudniowym szkoleniu 29 - 30.06.2026, autorskie materiały szkoleniowe i certyfikat w wersji elektronicznej,
  • pełne wyżywienie podczas pobytu (od obiadokolacji w dniu 28.06 do obiadu w dniu 30.06)
  • noclegi w pokojach dwuosobowych z możliwością rezerwacji pokoju jednoosobowego za dodatkową opłatą 530 zł /netto,
  • Goście hotelowi mogą korzystać bezpłatnie ze strefy relaksu, w której znajduję się basen, dwie sauny oraz jacuzzi.

Cena szkolenia bez zakwaterowania w dniach 29 - 30.06.2026 r:
1 560 zł+ 23% VAT/os - koszt udziału w dwóch dniach szkolenia
   790 zł+ 23% VAT os - koszt udziału w jednym wybranym dniu szkolenia


Miejsce szkolenia  - Hotel RÓŻANY GAJ


*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:


Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu”, ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej.   

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).