Podatkowe aspekty KSeF – praktyka rozliczeń VAT oraz JPK_VAT.
Termin: 28.06.2026 - 30.06.2026
Cena:
3290.00 zł 2990 zł
Miejsce: Gdynia
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie księgowych działów finansowych do prawidłowego wykonywania obowiązków w zakresie rozliczeń VAT i prowadzenia ewidencji JPK_VAT w warunkach obowiązkowego Krajowego Systemu e‑Faktur (KSeF).
Uczestnicy szkolenia:
✅zdobędą aktualną wiedzę dotyczącą zasad funkcjonowania KSeF w 2026 roku oraz jego wpływu na codzienną pracę księgową,
✅nauczą się prawidłowo ujmować faktury sprzedażowe i zakupowe (w tym korekty) w ewidencji VAT oraz JPK_VAT,
✅poznają praktyczne konsekwencje momentu wystawienia i otrzymania faktury w KSeF dla rozliczeń podatkowych,
✅dowiedzą się, jak unikać najczęstszych błędów ewidencyjnych, które skutkują korektami JPK_VAT, wezwaniami z urzędu lub sankcjami,
✅zyskają umiejętność weryfikacji spójności danych pomiędzy KSeF a JPK_VAT,
✅przygotują się do kontroli podatkowych opartych na analizie danych z KSeF i JPK.
Szkolenie ma charakter praktyczny - koncentruje się na rzeczywistych problemach księgowych, interpretacji przepisów w praktyce oraz bezpiecznym zamknięciu okresów rozliczeniowych VAT.
Program
DZIEŃ 1 – KSeF i VAT 2026: zmiany, wyzwania i ryzyka:
Moduł 1. KSeF w 2026 r. – stan prawny i praktyka stosowania:
•Aktualne regulacje dotyczące obowiązkowego KSeF
•Znaczenie KSeF w systemie podatkowym
•Nowe obowiązki podatników po wdrożeniu systemu
•Odpowiedzialność podatkowa i sankcje
•Komentarz ekspercki: oczekiwania organów podatkowych w praktyce
Moduł 2. Faktura ustrukturyzowana – zagadnienia praktyczne:
•Status faktury w KSeF:
omoment wystawienia
omoment otrzymania
oskutki dla rozliczeń VAT
•Faktury wystawiane poza KSeF – dopuszczalne przypadki
•Tryb offline i jego konsekwencje podatkowe
•Checklista: kiedy faktura nie zapewnia bezpieczeństwa podatkowego
Moduł 3. Faktury korygujące w KSeF – aktualne zasady:
•Korekty „in plus” i „in minus” po zmianach
•Uzgodnienia korekt w kontekście KSeF
•SLIM VAT a korekty w 2026 r.
•Likwidacja not korygujących – skutki praktyczne
•Case study: najczęstsze błędy w rozliczaniu korekt
Moduł 4. Obowiązek podatkowy w VAT po wdrożeniu KSeF:
•Zasady ogólne a praktyka stosowania
•Zmiany w rozliczaniu:
ozaliczek
ousług ciągłych
omediów i refakturowania
•Moment wystawienia faktury a powstanie VAT należnego
DZIEŃ 2 – JPK_VAT 2026 i kontrole podatkowe:
Moduł 5. JPK_VAT po zmianach – nowe struktury 2026:
•JPK_V7M(3) oraz JPK_V7K (3) – kluczowe zmiany
•Zakres danych ewidencyjnych i deklaracyjnych
•Wpływ zmian na procesy księgowe i raportowanie
Moduł 6. Spójność danych: KSeF a JPK_VAT:
•Numer KSeF w fakturach sprzedaży i zakupu w JPK_VAT
•Nowe oznaczenia związane z KSeF:
oOFF
oBFK
oDI
•Faktury poza KSeF w ewidencji JPK_VAT
•Problematyka „pustych faktur” i błędnych danych
Moduł 7. Ewidencja VAT – najczęstsze błędy po zmianach:
•Aktualne zasady stosowania oznaczeń GTU
•Oznaczenia procedur i dokumentów księgowych
•Paragony, faktury uproszczone i dokumenty wewnętrzne
•Błędy skutkujące wezwaniami organów podatkowych
Moduł 8. Kontrole podatkowe i sankcje w 2026 r.:
•Automatyczna analiza danych z JPK_VAT i KSeF
•Kontrole krzyżowe: KSeF – JPK – Biała Lista
•Sankcje (m.in. 500 zł za błędy w ewidencji)
•Jak ograniczyć ryzyko korekt i odpowiedzialności
•Checklisty końcowe: bezpieczne rozliczenia VAT
Prowadzący
Aneta Lech (Pożarowska)
Doradca podatkowy, prawnik. Członek Państwowej Komisji ds Doradztwa Podatkowego. Specjalizuje się w zakresie podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi, także przed sądami administracyjnymi. Obsługuje kontrole podatkowe, przeprowadza audyty podatkowe, opiniuje rozwiązania zmierzające do optymalizacji podatkowej. Jest autorką licznych publikacji w prasie fachowej a także książek o tematyce podatkowej.
Informacje dodatkowe
Koszty udziału w szkoleniu:
2 990 zł/os.+ 23% VAT - cena promocyjna obowiązuje przy dokonaniu zgłoszenia do 29.05.2026
3 290 zł/os.+ 23% VAT - cena regularna
Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych cena bez VAT.
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
W ramach ceny szkolenia zapewniamy:
- uczestnictwo w dwudniowym szkoleniu 29 - 30.06.2026, autorskie materiały szkoleniowe i certyfikat w wersji elektronicznej,
- pełne wyżywienie podczas pobytu (od obiadokolacji w dniu 28.06 do obiadu w dniu 30.06)
- noclegi w pokojach dwuosobowych z możliwością rezerwacji pokoju jednoosobowego za dodatkową opłatą 530 zł /netto,
- Goście hotelowi mogą korzystać bezpłatnie ze strefy relaksu, w której znajduję się basen, dwie sauny oraz jacuzzi.
Cena szkolenia bez zakwaterowania w dniach 29 - 30.06.2026 r:
1 560 zł+ 23% VAT/os - koszt udziału w dwóch dniach szkolenia
790 zł+ 23% VAT os - koszt udziału w jednym wybranym dniu szkolenia
Miejsce szkolenia - Hotel RÓŻANY GAJ
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.
Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu”, ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej.
Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).