Powered by Smartsupp
Skip to main content

Praktyczne aspekty stosowania KSeF. Kompleksowe szkolenie z wystawiania, odbioru i korygowania faktur ustrukturyzowanych.

Termin: 09.03.2026 - 09.03.2026
Cena: 750.00 +VAT
Miejsce: Poznań
Hotel Mercure Poznań Centrum****

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Podczas szkolenia krok po kroku poznasz proces wystawiania, odbioru i korygowania faktur ustrukturyzowanych oraz nauczysz się efektywnie korzystać z trybów awaryjnych i obsługi dokumentów nietypowych, takich jak wydatki pracownicze czy płatności gotówkowe. Dowiesz się, jak unikać błędów, minimalizować ryzyka i reagować w sytuacjach problemowych, dzięki czemu Twoja praca stanie się bardziej pewna i bezpieczna.

Szkolenie łączy praktyczne ćwiczenia z realnymi przykładami, przygotowując księgowych, pracowników działów finansowych i osoby odpowiedzialne za faktury do sprawnego działania w KSeF każdego dnia.
 
1. KSeF - podstawowe informacje:
• czym jest Krajowy System e-Faktur,
• dlaczego KSeF został wdrożony,
• kogo dotyczy obowiązek KSeF,
• czym jest faktura ustrukturyzowana,
• różnice między fakturą „elektroniczną” a KSeF.
2. Uwierzytelnienie w KSeF i uprawnienia:
• sposoby uwierzytelniania w KSeF,
• kto może wystawiać i odbierać faktury,
• role i uprawnienia użytkowników,
• nadawanie i cofanie uprawnień,
• formularz ZAW-FA.
3. Wystawianie i odbieranie faktur w KSeF:
• proces wystawienia faktury,
• data wystawienia i data otrzymania faktury,
• faktury sprzedażowe i zakupowe w KSeF.
4. Tryby szczególne: awaria, offline, offline 24:
• Dostępne tryby awaryjne i przesłanki ich stosowania,
• Terminy przesłania faktur do KSeF,
• Oznaczanie faktur wystawionych poza KSeF kodami QR.
4. Wygląd faktury w KSeF:
• obowiązkowe pola faktury ustrukturyzowanej,
• dane sprzedawcy i nabywcy,
• pozycje faktury i stawki VAT,
• czym jest struktura XML. 
5. Korygowanie faktur w KSeF:
• kiedy wystawić fakturę korygującą,
• korekty in plus i in minus,
• korekty zbiorcze,
• nota korygująca w praktyce,
• duplikaty faktur w KSeF.
6. Wydatki pracownicze i dokumenty nietypowe:
• Faktury kosztowe a KSeF,
• Wydatki pracownicze a KSeF,
• Płatności gotówkowe,
• Paragony z NIP a faktury w KSeF.
7. Sankcje, odpowiedzialność i ryzyka:
• Sankcje za błędy w KSeF,
• Odpowiedzialność podatkowa spółki, 
• Odpowiedzialność pracowników,
• Najpoważniejsze ryzyka dotyczące użytkowników KSeF.
 


Marek Sporny

Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego, doradca podatkowy
Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2004 roku w dziale doradztwa podatkowego jednej z czołowych firm doradczych, gdzie zdobywał doświadczenie, uczestnicząc w międzynarodowych projektach dotyczących opodatkowania przedsiębiorstw. Od 2012 roku kieruje Działem Doradztwa Podatkowego BDO w Poznaniu, odpowiadając zarówno za bieżący kontakt merytoryczny i organizacyjny z klientami, jak i współzarządzanie działalnością spółki w obszarze doradztwa podatkowego.
Jest autorem licznych publikacji w prasie specjalistycznej („Dziennik Gazeta Prawna”, „Przegląd Podatkowy”, „Rzeczpospolita”) oraz prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego.
Doradca podatkowy nr 10862.
Absolwent prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończył także studia podyplomowe z prawa podatkowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.


 


Emilia Wolnowska

Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, doradca podatkowy
Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w renomowanych spółkach audytorskich oraz zajmujących się doradztwem podatkowym, a także jako wewnętrzny specjalista ds. podatkowych w spółce z sektora ropy i gazu. Specjalizuje się przede wszystkim w podatku od wartości dodanej i bierze udział w projektach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od czynności cywilnoprawnych, a także w międzynarodowych zobowiązaniach podatkowych. Ma doskonałe umiejętności analityczne i dbałość o szczegóły. Zaangażowana w zapewnianie najlepszej opieki dla Klientów poprzez przejrzystą komunikację. Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie prawa podatkowego poprzez szkolenia i konferencje. Autorka artykułów w polskiej prasie podatkowej, takich jak dziennik "Rzeczpospolita" czy miesięcznik "Rachunkowość".
Doradca podatkowy nr 12575. Uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Minister Finansów) 47719/2010. Absolwentka Prawa na UAM Poznań (Prawo), studia podyplomowe Rachunkowość na UE Poznań.
 


Koszty udziały w szkoleniu:

750 zł + 23% VAT - za osobę

690 zł +23% VAT - za osobę przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z firmy


*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

Cena obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia - wysłane elektronicznie
  • lunch, serwis kawowy
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
09.03.2026 - 09.03.2026 Poznań 4982125 750.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem e-mail szkolenia@bdo.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

Praktyczne aspekty stosowania KSeF. Kompleksowe szkolenie z wystawiania, odbioru i korygowania faktur ustrukturyzowanych.

Termin: 09.03.2026 - 09.03.2026
Cena: 750.00 +VAT
Miejsce: Poznań

Cel szkolenia

Podczas szkolenia krok po kroku poznasz proces wystawiania, odbioru i korygowania faktur ustrukturyzowanych oraz nauczysz się efektywnie korzystać z trybów awaryjnych i obsługi dokumentów nietypowych, takich jak wydatki pracownicze czy płatności gotówkowe. Dowiesz się, jak unikać błędów, minimalizować ryzyka i reagować w sytuacjach problemowych, dzięki czemu Twoja praca stanie się bardziej pewna i bezpieczna.

Szkolenie łączy praktyczne ćwiczenia z realnymi przykładami, przygotowując księgowych, pracowników działów finansowych i osoby odpowiedzialne za faktury do sprawnego działania w KSeF każdego dnia.
 

Program

1. KSeF - podstawowe informacje:
• czym jest Krajowy System e-Faktur,
• dlaczego KSeF został wdrożony,
• kogo dotyczy obowiązek KSeF,
• czym jest faktura ustrukturyzowana,
• różnice między fakturą „elektroniczną” a KSeF.
2. Uwierzytelnienie w KSeF i uprawnienia:
• sposoby uwierzytelniania w KSeF,
• kto może wystawiać i odbierać faktury,
• role i uprawnienia użytkowników,
• nadawanie i cofanie uprawnień,
• formularz ZAW-FA.
3. Wystawianie i odbieranie faktur w KSeF:
• proces wystawienia faktury,
• data wystawienia i data otrzymania faktury,
• faktury sprzedażowe i zakupowe w KSeF.
4. Tryby szczególne: awaria, offline, offline 24:
• Dostępne tryby awaryjne i przesłanki ich stosowania,
• Terminy przesłania faktur do KSeF,
• Oznaczanie faktur wystawionych poza KSeF kodami QR.
4. Wygląd faktury w KSeF:
• obowiązkowe pola faktury ustrukturyzowanej,
• dane sprzedawcy i nabywcy,
• pozycje faktury i stawki VAT,
• czym jest struktura XML. 
5. Korygowanie faktur w KSeF:
• kiedy wystawić fakturę korygującą,
• korekty in plus i in minus,
• korekty zbiorcze,
• nota korygująca w praktyce,
• duplikaty faktur w KSeF.
6. Wydatki pracownicze i dokumenty nietypowe:
• Faktury kosztowe a KSeF,
• Wydatki pracownicze a KSeF,
• Płatności gotówkowe,
• Paragony z NIP a faktury w KSeF.
7. Sankcje, odpowiedzialność i ryzyka:
• Sankcje za błędy w KSeF,
• Odpowiedzialność podatkowa spółki, 
• Odpowiedzialność pracowników,
• Najpoważniejsze ryzyka dotyczące użytkowników KSeF.
 


Prowadzący

Marek Sporny

Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego, doradca podatkowy
Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2004 roku w dziale doradztwa podatkowego jednej z czołowych firm doradczych, gdzie zdobywał doświadczenie, uczestnicząc w międzynarodowych projektach dotyczących opodatkowania przedsiębiorstw. Od 2012 roku kieruje Działem Doradztwa Podatkowego BDO w Poznaniu, odpowiadając zarówno za bieżący kontakt merytoryczny i organizacyjny z klientami, jak i współzarządzanie działalnością spółki w obszarze doradztwa podatkowego.
Jest autorem licznych publikacji w prasie specjalistycznej („Dziennik Gazeta Prawna”, „Przegląd Podatkowy”, „Rzeczpospolita”) oraz prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego.
Doradca podatkowy nr 10862.
Absolwent prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończył także studia podyplomowe z prawa podatkowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.


 



Emilia Wolnowska

Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, doradca podatkowy
Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w renomowanych spółkach audytorskich oraz zajmujących się doradztwem podatkowym, a także jako wewnętrzny specjalista ds. podatkowych w spółce z sektora ropy i gazu. Specjalizuje się przede wszystkim w podatku od wartości dodanej i bierze udział w projektach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od czynności cywilnoprawnych, a także w międzynarodowych zobowiązaniach podatkowych. Ma doskonałe umiejętności analityczne i dbałość o szczegóły. Zaangażowana w zapewnianie najlepszej opieki dla Klientów poprzez przejrzystą komunikację. Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie prawa podatkowego poprzez szkolenia i konferencje. Autorka artykułów w polskiej prasie podatkowej, takich jak dziennik "Rzeczpospolita" czy miesięcznik "Rachunkowość".
Doradca podatkowy nr 12575. Uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Minister Finansów) 47719/2010. Absolwentka Prawa na UAM Poznań (Prawo), studia podyplomowe Rachunkowość na UE Poznań.
 



Informacje dodatkowe

Koszty udziały w szkoleniu:

750 zł + 23% VAT - za osobę

690 zł +23% VAT - za osobę przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z firmy


*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

Cena obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia - wysłane elektronicznie
  • lunch, serwis kawowy
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.