Zapraszamy na 3-dniowe szkolenie w Hotelu Aquarion w Zakopanem, podczas którego eksperci omówią kluczowe zmiany w rachunkowości, podatkach i sprawozdawczości oraz pokażą, jak przełożyć nowe regulacje na codzienną praktykę firmy. W programie znajdą się m.in. MSSF 18, CIT, VAT, JPK_CIT,obowiązkowy KSeF, a także najważniejsze zagadnienia związane z zamknięciem roku 2026 i przygotowaniem organizacji do wyzwań 2027 roku.
To szkolenie pozwoli nie tylko zaktualizować wiedzę, ale przede wszystkim sprawdzić, czy stosowane w firmie rozwiązania są prawidłowe, zidentyfikować obszary ryzyka i odpowiednio przygotować procesy księgowe oraz podatkowe do nowych obowiązków.
Wybierz zakres dopasowany do swoich potrzeb. Każdy dzień szkolenia poświęcony jest odrębnej tematyce, dlatego możesz uczestniczyć w jednym, dwóch lub wszystkich trzech dniach.
Co zyskasz dzięki udziałowi?
- Uporządkujesz najważniejsze zmiany w UoR, KSR, MSSF, CIT i VAT oraz poznasz ich znaczenie dla bieżącej pracy działów finansowo-księgowych.
- Lepiej przygotujesz zamknięcie roku 2026, zwracając szczególną uwagę na operacje, korekty, podatki oraz zdarzenia po dniu bilansowym.
- Przygotujesz się do stosowania MSSF 18, w tym nowych zasad prezentacji rachunku zysków i strat, kategorii wyniku oraz wymogów dotyczących ujawnień.
- Zmniejszysz ryzyko błędów w CIT i VAT, poznając problematyczne obszary i praktyczne sposoby postępowania.
- Przygotujesz procesy do KSeF, uwzględniając wystawianie i odbieranie faktur, korekty, sytuacje awaryjne, tryby offline oraz powiązania z JPK_VAT.
- Uporządkujesz obieg dokumentów i sprawozdań, w tym zasady ich podpisywania, zatwierdzania, przekazywania i archiwizacji.
- Przygotujesz organizację do JPK_CIT, poznając zakres raportowanych danych, harmonogram wdrożenia, oznaczenia kont oraz sposób identyfikowania różnic bilansowo-podatkowych.
- Zweryfikujesz obecne procesy księgowo-podatkowe i określisz, które z nich wymagają dostosowania do nowych regulacji.
- Lepiej rozpoznasz zakres odpowiedzialności kierownika jednostki, służb księgowych oraz osób odpowiadających za rozliczenia podatkowe.
- Poznasz praktyczne podejście do aktualnych problemów, w tym interpretacji i orzecznictwa istotnego dla bieżących rozliczeń.
25.11.2026 - Sprawozdanie finansowe wg przepisów krajowych i międzynarodowych:1. Sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie sprawozdań finansowych- zakres podmiotowy UoR (jednostki mikro, małe – aktualne limity)
- elementy sprawozdania finansowego (UoR, KSR, MSSF)
- kalendarz sprawozdawczy (terminy 2025/2026)
- e‑sprawozdania: struktury logiczne MF, forma i prezentacja
- podpisy elektroniczne (kwalifikowany, zaufany)
- badanie sprawozdań – aktualne progi
- zatwierdzanie (tryb zdalny i hybrydowy)
- udostępnianie dokumentów (KRS, Szef KAS)
- archiwizacja (przechowywanie elektroniczne)
- odpowiedzialność karna i cywilna (kierownik jednostki, biuro rachunkowe)
2. Zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego- jakość i przydatność informacji finansowej
- podstawy sporządzania sprawozdań
- nadrzędne zasady rachunkowości
- dane porównawcze i korekty retrospektywne
3. Zmiany w przepisach międzynarodowych- MSSF 18 – nowe zasady prezentacji i ujawnień
- nowe kategorie wyniku finansowego
- zmiany w rachunku zysków i strat
- ujawnienia zarządcze
- wpływ na lata 2025–2026 (przygotowanie do wdrożenia)
4. Bilans – wycena i prezentacja- struktura bilansu
- ogólne zasady wyceny i kategorie cen
- środki trwałe (MSR 16 vs KSR 11)
- wartości niematerialne (w tym koszty rozwojowe)
- należności i inwestycje
- aktywa obrotowe
- rozliczenia międzyokresowe
- kapitał własny
- zobowiązania i rezerwy
5. Rachunek zysków i strat- zasady sporządzania
- rozpoznawanie przychodów (KSR 15 vs MSSF 15)
- koszty i przychody działalności podstawowej
- pozostałe operacyjne i finansowe
- zdarzenia nadzwyczajne
- wynik brutto i netto
6. Informacje dodatkowe i objaśnienia- objaśnienia do bilansu i RZiS
- zagrożenie kontynuacji działalności
- inne istotne informacje (w tym ESG – jeśli dotyczy)
7. Zestawienie zmian w kapitale własnym 8. Rachunek przepływów pieniężnych- cel i zakres rachunku przepływów
- metody sporządzania
- działalność operacyjna, inwestycyjna i finansowa
9. Podatek odroczony- różnice przejściowe
- ujęcie i prezentacja
- obowiązki ujawnieniowe
10. Ryzyka w rachunkowości- polityka rachunkowości i zasada ciągłości
- zmiany szacunków
- błędy lat ubiegłych
- zdarzenia po dniu bilansowym (UoR vs MSR 10)
26.11.2026 - Podatkowe zamknięcie roku:1. Przychody podatkowe- moment powstania przychodu (memoriał vs kasa)
- świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne
- przychody zwolnione
- dwa źródła przychodów
- korekty przychodów
2. Straty podatkowe- zasady i metody rozliczania
3. Koszty uzyskania przychodów- zasady kwalifikacji kosztów
- koszty pośrednie i bezpośrednie
- finansowanie dłużne
- samochody w działalności
- ZUS i PPK
- odsetki hipotetyczne
4. Ograniczenia i obowiązki formalne- limity płatności gotówkowych
- biała lista podatników
- mechanizm podzielonej płatności (MPP)
5. Wybrane zagadnienia CIT- ulga na złe długi
- stawka CIT 9%
- amortyzacja
- podatek od przerzuconych dochodów
- minimalny podatek dochodowy
6. Obowiązki sprawozdawcze i raportowe- CIT-ST – nowe zasady i terminy
- deklaracje i informacje roczne
- informacja o strategii podatkowej
7. Ulgi i preferencje podatkowe- B+R
- robotyzacja
- prototyp
- ekspansja
- sponsoring
- darowizny
8. JPK_CIT i ewidencje podatkowe- harmonogram wdrożenia
- zakres danych
- znaczniki kont
- powiązania z KSeF
- różnice bilansowo-podatkowe
- wyłączenia.
27.11.2026 -Nowelizacja VAT 2027 w praktyce – KSeF, faktury, korekty, JPK_VAT i nowe zasady rozliczeń: Zagadnienia praktyczne:
1.Wizualizacja i pusta faktura:
- na co zwrócić uwagę, żeby uniknąć ryzyka,
- najnowsze interpretacje Dyrektora KIS.
2.Wystawienie i otrzymanie faktury – praktyczne konsekwencje:
2.1.Wystawienie faktury:
- termin wystawienia,
- obowiązek podatkowy
- kursy
- terminy płatności,
- przychód,
- złe długi.
2.2.Otrzymanie faktury:
- nowa definicja momentu otrzymania faktury – jak wpłynie na realizację prawa do odliczenia podatku ?
- odliczanie podatku z faktur wystawionych poza KSeF,
- faktura wystawiona i dostarczona poza KSeF, a następnie dosłana do KSeF – na jakiej podstawie odliczyć podatek ?
- odliczenie z faktury wystawionych podczas awarii, niedostępności KSeF oraz wystawionych w trybie ofline-24,
- faktury scamowe w KSeF,
- konieczność weryfikacji i „nadpisywania” faktur zakupowych.
3.Najczęstsze błędy w mapowaniu do schemy FA(3):
- data sprzedaży – 3 warianty,
- stawki i adnotacje (m.in.: NP I, NP II, oo, odwrotne obciążenie, MPP),
- pole: DodatkowyOpis – kiedy można wykorzystać,
- węzeł ROZLICZENIE,
- prawidłowe oznaczenie rodzaju faktury,
- czy warto wypełnia pole Typkorekty.
4.Faktury korygujące – zmiany w zasadach wystawiania faktur korygujących oraz rozliczania korekt na minus:
- nowe obowiązki podatników przy wystawianiu faktur korygujących;
- zbiorcze faktury korygujące;
- zmiana zasad rozliczania korekt na minus ?
- korekty formalne – kiedy ująć w JPK_VAT ?
5.Podatek naliczony:
- prawo do wcześniejszego odliczenia podatku,
- samochody ciężarowe - najnowsze interpretacje.
6.JPK_VAT - zmiany i najnowsze objaśnienia
7.Pożyczka w transakcjach krajowych i zagranicznych: VAT oraz PCC – najnowszy wyrok NSA
8.Transakcje zagraniczne:
- wewnątrzzakładowe przemieszczenie towarów – na czym polega, jak udokumentować i rozliczyć + UWAGA – zmiana przepisów, jest to czynność liczona do limitu uprawniającego do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego;
- sankcyjne WNT - kiedy zapłacę podatek bez prawa do odliczenia ?
- eksport towarów - rekwalifikacja transakcji;
- wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne – procedura uproszczona w transakcji, w której uczestniczy więcej niż trzech podatników.
Zmiany przepisów:
9.Skład VAT - nowe rozwiązanie w ustawie o VAT:
- utworzenie i prowadzenie – jakie warunki należy spełnić;
- specyfika rozliczenia dostaw towarów do i wewnątrz składu;
- usługi świadczone wewnątrz składu związane bezpośrednio z towarami objętymi procedurą składu VAT,
- kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla dostaw towarów objętych procedurą składu VAT ?
10.Zmiany w eksporcie towarów:
- zmiana definicji eksportu towarów – jakie praktyczne znaczenie będzie mieć dla podatników ?
- zmiana w katalogu dokumentów, którymi można potwierdzić eksport towarów;
- dodatkowe warunki dla opodatkowania zaliczki w eksporcie stawką 0% VAT.
11.Zmiany w zakresie ujmowania importu usług w JPK_VAT
12.Zmiany w katalogu przesłanek uniemożliwiających odliczenie podatku VAT.
13.Zmiany w zasadach odpowiedzialności solidarnej:
- rozszerzony katalog przypadków, w których nabywca może ponieść odpowiedzialność solidarną za zaległości podatkowe sprzedawcy.
14.Zmiany w przepisach dotyczących rejestracji podatników:
- nowe przesłanki odmowy rejestracji.
15.Zmiany dotyczące Białej Listy podatników oraz split payment:
- sprawdzenie statusu podatnika do 5 lat wstecz;
- płatność na rachunek spoza Białej Listy oraz bez zastosowania split payment - brak sankcji w podatku dochodowym.
16.Zmiany dotyczące kas rejestrujących:
- obowiązek utylizacji,
- kary za brak wyrejestrowania i utylizacji,
- zasady prowadzenia serwisu dla kas wirtualnych.
17.Pozostałe zmiany:
- obligatoryjny KSeF – nowe grupy podatników objęte obligatoryjnym KSeF;
- koniec tokenów ?
- obowiązek podawania nr KSeF w tytułach przelewów, identyfikator zbiorczy;
- sankcje KSeF - czy jest się czego bać ?
Koszt udziału w szkoleniu 3 100 zł/os. + 23 VAT.
Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych cena bez VAT.
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
W cenie szkolenia z zakwaterowaniem zapewniamy:
- udział w 3-dniowym szkoleniu, które odbędzie się w dniach 25 - 27 listopada 2026 r.,
- 3 noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych – zakwaterowanie od 24 listopada 2026 r.,
- autorskie materiały szkoleniowe oraz certyfikat uczestnictwa w formie elektronicznej,
- pełne wyżywienie podczas pobytu - od obiadokolacji w dniu 24.11 do obiadu w dniu 27.11.2026 r.,
- możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkową opłatą 250 zł netto,
- dostęp do hotelowej strefy rekreacyjnej - sauny fińskiej i tureckiej oraz salki cardio w ramach pobytu.
Szkolenie odbędzie się w Hotelu Aquarion,położonym bezpośrednio przy kompleksie Term Zakopiańskich. To doskonałe miejsce, które zapewnia komfortowe warunki zarówno do nauki, jak i wypoczynku.
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.
Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu”, ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej.
Kontakt: tel. 22 543 16 06, e-mail: szkolenia@bdo.pl