Powered by Smartsupp
Przejdź do głównej treści

VAT od podstaw – kompleksowe rozliczanie podatku VAT, obowiązkowy KSeF oraz aktualne zmiany w przepisach.

Termin: 06.08.2026 - 07.08.2026

Cena: 1180.00 zł
Miejsce: Transmisja ONLINE
Internet

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel i program

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy z zakresu podatku VAT – od podstawowych zasad konstrukcji podatku, poprzez prawidłowe dokumentowanie i rozliczanie transakcji krajowych oraz zagranicznych, aż po najbardziej aktualne zmiany obowiązujące w 2026 roku, w tym obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF). Szkolenie ma charakter praktyczny i obejmuje liczne przykłady, najczęściej popełniane błędy, aktualne interpretacje oraz orzecznictwo, dzięki czemu uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do samodzielnego i bezpiecznego rozliczania VAT.

Program:

DZIEŃ I: Podstawy rozliczania VAT, obowiązek podatkowy, ewidencja oraz najnowsze zmiany w przepisach:

I. Konstrukcja podatku VAT oraz status podatnika:

  • podstawowe zasady funkcjonowania podatku VAT,
  • najważniejsze przepisy krajowe i unijne,
  • podatnik VAT – obowiązki i odpowiedzialność,
  • Biała Lista podatników VAT,
  • zwolnienia podmiotowe po zmianach,
  • procedura SME od 2025 r.,
  • najczęstsze błędy przy weryfikacji kontrahentów.

II. Zakres opodatkowania VAT:

  • czynności podlegające i niepodlegające VAT,
  • dostawa towarów i świadczenie usług,
  • czynności nieodpłatne,
  • darowizny, ZFŚS, promocja, spotkania służbowe,
  • bony, barter, leasing.

III. Stawki VAT i nowe regulacje:

  • aktualne stawki VAT,
  • nowa matryca stawek,
  • klasyfikacja CN i PKWiU,
  • Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS),
  • zmiany stawek VAT w 2026 r.,
  • system kaucyjny od 1 października 2025 r.

IV. Obowiązek podatkowy i ewidencja VAT:

  • moment powstania obowiązku podatkowego,
  • rozliczanie zaliczek,
  • szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego,
  • JPK_VAT po zmianach,
  • najczęstsze błędy ujawniane podczas kontroli.

DZIEŃ II - Dokumentowanie sprzedaży, obowiązkowy KSeF, transakcje międzynarodowe oraz odliczenie VAT:

I. Dokumentowanie transakcji i fakturowanie:

  • zasady wystawiania faktur,
  • faktury elektroniczne i papierowe,
  • faktury zaliczkowe, uproszczone i korygujące,
  • split payment,
  • dokumentowanie sprzedaży po wdrożeniu KSeF,
  • przechowywanie dokumentacji.

II. Obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF):

  • obowiązkowy KSeF od 2026 r.,
  • faktura ustrukturyzowana,
  • nadawanie uprawnień,
  • uwierzytelnianie użytkowników,
  • korekty w KSeF,
  • praktyczne problemy wdrożeniowe.

III. VAT w obrocie międzynarodowym:

  • transakcje wewnątrzwspólnotowe (WDT, WNT),
  • eksport i import towarów,
  • import i eksport usług,
  • pakiet e-commerce,
  • procedura SME,
  • dokumentowanie i stosowanie stawki 0%,
  • najczęstsze błędy w transakcjach zagranicznych.

IV. Prawo do odliczenia VAT:

  • warunki odliczenia podatku naliczonego,
  • ograniczenia w odliczeniu,
  • samochody, paliwo, usługi gastronomiczne i noclegowe,
  • ulga na złe długi,
  • proporcja i prewspółczynnik,
  • korekty podatku naliczonego.

V. Sankcje i odpowiedzialność podatkowa:

  • dodatkowe zobowiązanie podatkowe,
  • odsetki od zaległości,
  • odpowiedzialność za nierzetelne faktury,
  • zmiany w przepisach karnych skarbowych,
  • praktyka organów podatkowych i najnowsze orzecznictwo.