Skip to main content

Podatek VAT 2024 w sektorze finansów publicznych, w tym faktury zakupowe w KSeF.

Termin: 11.06.2024 - 11.06.2024
Cena: 540.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE
Internet

Masz pytanie – skontaktuj się:

tel. 22 543 16 06
e-mail: szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pozyskanie/zaktualizowanie wiedzy na temat rozliczania VAT w sektorze finansów publicznych. Szkolenie od strony praktycznej, na licznych przykładach z życia i praktyki doradczej prowadzącego porusza poszczególne zagadnienia istotne dla prawidłowego wykonywania obowiązków z zakresu VAT w budżecie. Szkolenie zagłębia się w zmiany wynikające z wprowadzenia KSEF, w szczególności w kontekście zarządzania fakturami zakupowymi.

Szkolenie dedykowane skarbnikom, głównym księgowym, pracownikom służb finansowo-księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych oraz pracownikom CUW.
1.Moment powstania obowiązku podatkowego. 
a)Moment wykonania usługi.
b)Protokół jako moment wykonania usługi.
c)Częściowe wykonanie usługi.
d)Usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych.
e)Zasada kasowa.
f)Data wystawienia faktury.
g)Refakturowanie – moment powstania obowiązku podatkowego.
 
2.Podstawa opodatkowania. Stawki VAT.
a)Dotacje, subwencje – kiedy objęte VAT.
b)Koszty dodatkowe.
c)Ujęcie faktur korygujących.
d)Prawo do stosowania obniżonych stawek VAT.
e)Zwolnienia od podatku.
 
3.Odliczenie podatku naliczonego.
a)Kiedy występuje wystarczający związek zakupu z czynnościami opodatkowanymi?
b)Terminy odliczania VAT.
c)Błędy na fakturze a prawo do odliczania VAT.
d)Odliczanie VAT przy użyciu wskaźnika preproporcji i proporcji. Ostatnie zmiany - SLIM VAT 3.
 
4.Fakturowanie, w tym KSeF w sektorze finansów publicznych.
a)Terminy wystawiania faktur.
b)Obowiązkowe adnotacji na fakturach.
c)Prawidłowe wystawianie faktur korygujących, zaliczkowych i rozliczeniowych.
d)Możliwe uproszczenia w fakturowaniu.
e)Noty korygujące a KSeF. 
f)Zmiany do JPK VAT wywołane KSeF.


Hubert Grzyb

Adwokat, doradca podatkowy, ekspert w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych firm.  Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług. Przeprowadził ponad 500 szkoleń, w tym m. in. dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.




Cena:  540 zł +23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej  osoby.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?
  • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
  • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć 
  • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
  • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
  • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
11.06.2024 - 11.06.2024 Transmisja ONLINE 4685923 540.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

Podatek VAT 2024 w sektorze finansów publicznych, w tym faktury zakupowe w KSeF.

Termin: 11.06.2024 - 11.06.2024
Cena: 540.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pozyskanie/zaktualizowanie wiedzy na temat rozliczania VAT w sektorze finansów publicznych. Szkolenie od strony praktycznej, na licznych przykładach z życia i praktyki doradczej prowadzącego porusza poszczególne zagadnienia istotne dla prawidłowego wykonywania obowiązków z zakresu VAT w budżecie. Szkolenie zagłębia się w zmiany wynikające z wprowadzenia KSEF, w szczególności w kontekście zarządzania fakturami zakupowymi.

Szkolenie dedykowane skarbnikom, głównym księgowym, pracownikom służb finansowo-księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych oraz pracownikom CUW.


Program

1.Moment powstania obowiązku podatkowego. 
a)Moment wykonania usługi.
b)Protokół jako moment wykonania usługi.
c)Częściowe wykonanie usługi.
d)Usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych.
e)Zasada kasowa.
f)Data wystawienia faktury.
g)Refakturowanie – moment powstania obowiązku podatkowego.
 
2.Podstawa opodatkowania. Stawki VAT.
a)Dotacje, subwencje – kiedy objęte VAT.
b)Koszty dodatkowe.
c)Ujęcie faktur korygujących.
d)Prawo do stosowania obniżonych stawek VAT.
e)Zwolnienia od podatku.
 
3.Odliczenie podatku naliczonego.
a)Kiedy występuje wystarczający związek zakupu z czynnościami opodatkowanymi?
b)Terminy odliczania VAT.
c)Błędy na fakturze a prawo do odliczania VAT.
d)Odliczanie VAT przy użyciu wskaźnika preproporcji i proporcji. Ostatnie zmiany - SLIM VAT 3.
 
4.Fakturowanie, w tym KSeF w sektorze finansów publicznych.
a)Terminy wystawiania faktur.
b)Obowiązkowe adnotacji na fakturach.
c)Prawidłowe wystawianie faktur korygujących, zaliczkowych i rozliczeniowych.
d)Możliwe uproszczenia w fakturowaniu.
e)Noty korygujące a KSeF. 
f)Zmiany do JPK VAT wywołane KSeF.


Prowadzący

Hubert Grzyb

Adwokat, doradca podatkowy, ekspert w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych firm.  Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług. Przeprowadził ponad 500 szkoleń, w tym m. in. dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.



Informacje dodatkowe



Cena:  540 zł +23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej  osoby.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?
  • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
  • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć 
  • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
  • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
  • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.